Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, коллеги.
Посодействуйте пжл в таком вопросе. Во 2-м квартале были уплачены недо ики по ОПС за 4 квартал 2011 и 1 квартал 2012. Эти оплаты я отразила в графах "Уплачено" в РСВ-1. У меня в связи с этим вопрос, может я просто запуталась... По строке 150 "Остаток по страховым взносам" у меня естественно итог исказился. Как мне выравнять эту цифру? И еще вопрос:одна из недоимок - за 2011 г. по ТФОМС, я же ее просто отражаю в графе 5? Очень жду помощи. Заранее благодарна |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
![]()
строка 150 = с130-с140. Т.е начислено у меня на эту сумму меньше, а уплачено больше. Я вот здесь запуталась.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
![]()
да, если взносы уплачивать не на следующий месяц, а месяц в месяц (в июне за июнь, н-р), то да, сумма получается с минусом. у меня просто июньские начисления оплачены в июле, поэтому в строке 150 в отчете за 1 полугодие остаток не минусовой.
Как быть? Что -то где-то я не доделала? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() Какие то запутанные данные у Вас... К примеру по строке 130 - 100 руб, по строке 140 - 90, по строке 150- 10 руб. так.... остаток не минусовой, потому что июньские взносы не уплачены, сумма по строке 150 не равна сумме взносов за июнь т.к. были уплачные взносы за прошлый год. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, Бухгалтереныш, у меня по строке 150 сумма получается меньше на 45 коп (сумма недоимки), чем задолженность за июнь, которая там отражается. У меня по идее (по -правильному) строка 150 должна быть равна строке 113 (т.е. начислению за 3 месяц), а у меня она меньше. Но я же не меньше должна, а ровную сумму за 3 месяц. Как мне сравнять эти суммы?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
![]()
за прошлый год все уплачено в прошлом году. остаток по строке 100 - 0 р. я должна заплатить в июле только взносы за июнь, н-р 100р., а по отчету у меня получается 99,55 р. из-за того, что я в платежи отчетного периода добавила оплату недоимки - 0,45 р.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
![]()
Подождите... по строке 100 у вас должны быть такие же цифры что и были в отчете РСВ за первый квартал
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вы сами себе противоречите,либо у вас была недоимка в сумме 0,45 коп и она должна была быть показана в строке 100 и ее уплата тоже,либо ее не было,тогда зачем платили.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
![]()
Я всех вас здесь запутала и сама запуталась. Прошу прощения.
![]() Я правильно понимаю, что сумму недоимки мне нужно указать в строке 100 и тогда все будет ок? |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
![]()
суммы и правда тянулись с 2011 года, только отчетность за 2011 год сдавалась с 0 прошлым бухгалтером. А когда я сдавала за 1 квартал 2012 года.- я еще не знала об этой недоимке. Вот и получилось, что я не знаю, куда мне их теперь деть? А если сейчас их отразить по строке 100. Не примут? пени есть, но я их в рсв не учитываю
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Да,вот и я тоже не знаю,где их нужно указать,в строке 100,тогда не пойдет начальный остаток с отчетом предыдущего года,или ,может быть,в строке Доначислено за расчетный период строка120.Я не очень понимаю,какие в нее нужно вносить суммы,возможно,как раз для таких сумм она и предназначена.
А как вы узнали об этой недоимке,их пенсионного фонда?тогда,возможно ПФ захочет,чтобы вы переделали отчет 2011 года,показав задолженность,которую сейчас погашаете. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|