Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, каким месяцем должна быть начислена амортизация если ос было приобретено в августе текущего года и принято к учету в качестве ос тогда же, а ввод в эксплуатацию был в октябре?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
ноябрем.
![]() эм... а это как? каким числом у вас оно на 01 счет попало?
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
SSSV, см.статью 259 НК
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
да я знаю про нее, просто у меня амортизация начислена концом сентября, значит когда ос просто принимаем к учету без ввода в эксплуатацию нужно галочку убрать "начислять амортизацию" в бу и ну?
На 01 счете оказалось 4 октября, просто купили ос в августе и не пользовались около двух месяцев не нужно было. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
эм. тогда каким образом вы смогли начислить амортизацию в сентябре?
с 08 счета амортизация не начисляется.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
Каким документом в 1с бух 8.2 мне нужно принять к учету ос без ввода в эксплуатацию чтобы оно не оказывалось на 01 счете. Ато я сейчас посмотрела что документ принятие к учету с событием ос "принятие к учету" формирует проводки Д01 к 08
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
никаким. оставить на 08 счете. Дело хозяйское, когда вы его в эксплуатацию введете.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
я тоже сначала так и сделала просто 4 октября у меня был документ принятие к учету с вводом в эксплуатацию, только в этом случае не заполняется декларация по налогу на имущество и не считается. Сделала августом просто принятие к учету, все заполнилось, теперь зато начисляется амортизация не тогда когда надо
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
ПачИмучкА
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 53
Сообщений: 1,608
Спасибо: 165
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
все бы так только что то не работает.Приняла в августе без ввода в сентябре амортизация как убрать не пойму, принимаю в октябре к учету и с вводом нет расчета по налогу на имущество. Уже без сил по этому поводу. ВВела в эксплуатацию в августе и бог с ним. налог на имущество занижен на 6 рублей))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
почему это?
а ручками посчитать?
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Тогда и нужно было вводить его в эксплуатацию в августе,а не держать на 08 счете.Неиспользование в деятельности ОС,готового по всем параметрам к использованию,не есть причина не вводить его в эксплуатацию( с бухгалтерской точки зрения перевод с 08 на 01 счет).ИМХО
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
не соглашусь.
Мы покупали строительное оборудование в апреле. Фактически строительство началось в сентябре. Вот сентябрем и ввели в эксплуатацию.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
ну, я же говорю -
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
ввод в эксплутацию и принятие к учету, две разные вещи. С момента, когда объект учета отвечает требованиям как ОС, его нужно учитывать как ОС, а использовать его (ввести в эксплуатацию) можно на усмотрение хозяйствующего субъекта, т.е. в первом случае у вас нет права выбора, а во втором он полностью за вами. Неиспользуемое ОС консервируется, но от уплаты налога на имущество это событие не освобождает.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! Последний раз редактировалось Log_in; 30.10.2012 в 18:24. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Log_in, ты все правильно написал,но ,мне кажется,что возникает столько много вопросов по этому поводу из-за того,что бухгалтеры пользуются программой 1С,где принятие на учет в качестве ОС ,т.е. перевод на 01 счет с 08 совмещено,а точнее оформляется документом ВВод в эксплутацию.Таким образом получается,что дата у этих двух событий может быть только одна и та же.Мы уже однажды бурно обсуждали вопрос,когда ОС должно быть принято к учету То есть основное средство должно отвечать основным признакам и одно из них это готовность к эксплуатации,тогда оно уже должно перекочевать на 01 счет и с этого момента будет начисляться налог на имущество,а вот вводить его в эксплуатацию и начинать начислять амортизацию организация может и не сразу.НО,повторюсь,в программе заложено совмещение этих двух дат.ИМХО
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|