Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 60
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте. Установлена Комплексная Автоматизация 1.1.26.2
Предприятие занимается закупкой товаров из-за границы для заказчиков. Тоесть мы являемся посредниками при закупки товаров. Подскажите как можно документально оформить операции по приобретению импортных товаров, когда мы выступаем в роли посредника. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Программист 1С
|
![]()
Вы работает по агентской схеме?
на стр 13 Последний раз редактировалось Tinamu; 13.12.2012 в 12:04. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Программист 1С
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 60
Спасибо: 1
|
![]()
Да. Согласно агентскому договору. Переходим на К.А. пока ещё всё ведётся в 7,7
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Программист 1С
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 60
Спасибо: 1
|
![]()
за ссылку большое спасибо, но у нас стоит К.А. в ней донный вариант не проходит. пробывал данную схему в Бухгалтерии Предприятия - проходит, а вот в комплексной никак, отсутствуют атрибуты, которые есть БП.
В ссылке указан пример когда "принципал" перадаёт на реализацию товар "комиссионеру". Вот несколько ссылок для Б.П. по моей теме, а вот по К.А. нету Последний раз редактировалось applesound; 13.12.2012 в 12:15. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 60
Спасибо: 1
|
![]()
Во первых в К.А. я не могу приходовать на забалансовые счета 004,01 при поступлении товара. Также нет возможности передать принятые товары заказчику "Принципалу"
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 60
Спасибо: 1
|
![]()
Документ поступление товаров-работ-услуг полностью отказывается работать с за балансовыми счетами. Я ведь когда приходую по агентскому договору должен принять товар на забалансовый счёт и отразить задолженность перед поставщиком. А вот как это сделать в К.А. большой вопрос.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 60
Спасибо: 1
|
![]()
в поступлении товара указал договор с "комитентом", тогда товар получилось на 004 счёт отправить, а вот проводка Дт 76 - Кт 60 никак не получается
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 60
Спасибо: 1
|
![]() Вот здесь есть методическая последовательность для Бухгалтерии предприятия. В табличной части документа в качестве счетов бухгалтерского и налогового учета указывается счет 004.01 Товары, принятые на комиссию, на складе. При проведении документа формируется проводка по дебету счета 004.01, отражающая оприходование товара на склад. Так же формируется проводка по зачету аванса, оплаченного поставщику, по дебету счета 60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками и кредиту счета 60.02 Расчеты по авансам выданным . Комплексная автоматизация упорно сопротивляется. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 60
Спасибо: 1
|
![]()
открыл учётную политику, в расчётах с контрагентами указал "Оработкой Восстановление состояния расчётов", мне кажется что поэтому проводка на аванс не сформировалась. Ну да ладно с ней. Главное товар попал на за балансовый счёт. А вот как сделать Взаимозачёт, если деньги за товар получил в рублях, а уплатил за товар в USD
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 60
Спасибо: 1
|
![]()
Может каким - то другим документом можно сделать взаимозачет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Программист 1С
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 60
Спасибо: 1
|
![]()
немного выше по темам выложен ответ по теме
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Программист 1С
|
![]()
Всегда можно сдлеать два документа корректировка долга. Один в одной валюте, другой в другой. В каждом из этих документов использовать промежуточный счет
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|