Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2007
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]() ![]() Пришлось переквалифицироваться в бухгалтера и окончить курсы.. и разгребая бухгалтерию наткнулась на то, что с 1 квартала висит не закрытым 26 счет.. Так вот теперь сама ситуация: за тот 1 квартал не было реализации вообще.. только небольшие расходы на связь. Каким образом, какой проводкой можно закрыть этот 26 счет уже в 3 квартале? Большое спасибо заранее всем кто откликнется Последний раз редактировалось Юлька_Шпулька; 12.10.2007 в 16:09. Причина: заголовок - помогите |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
|
![]()
Для начала вам советую распечатать оборотку за тот период и сравнить ее данные со сданным балансом. Если есть расхождения, то скорее всего этот глюк появился у вас после сдачи отчета, возможно какая то операция попала не в тот период и была ошибочно проведена вами или еще что то.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Злой гений!
|
![]()
а в 1 С сч. 26 закрывается автоматом при "Закрытии месяца"
__________________
Безвыходных ситуаций нет, из любой ситуации есть выход ![]() ![]() Стремление некоторых к идеалу делает их невыносимыми. "Все, что совершает человек, определяется уровнем его личной силы. А сила зависит лишь от того, какого рода знанием человек владеет". Карлос Кастанеда |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Если нет реализации, то затратные счета 26, 44) не закрываются в 1С, необходимо провести реализацию, на 0,01 копейку, затем сделать закрытие месяца
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор форума
|
![]()
ну а если это все-таки не закрытый 26 остался, хотя как же вы тогда сдавали баланс? По идее если не было реализации в 1 кв. надо было списать его на 97 счет., а когда появится выручка, тогда и списать в БУ
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2007
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
я же говорю, взяла бухгалтерию недавно.. обнаружила такое дело, опыта как поступать в такой ситуации нет, а квартал вот вот закрывать, 26 висит.. Самой то не справиться
![]() У меня остались только вопросы насущные, не буду говорить сколько всего я уже разгребла.. ![]() ..но вернемся к баранам.. неважно как оно там было.. не знаю, но он висит с 1 квартала, если я правильно поняла Вас - его надо закрыть первым кварталом на 97рбп или ввести реализацию 0,01, т.е. закрыть его этим периодом невозможно, только первым? ![]() Большое спасибо за советы ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Модератор форума
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2007
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор форума
|
![]()
значит скорее после сдачи отчета за 1 квартал вы случайно провели какой то документ, который висел не проведенным в 1 квартале. Зайдите в операции по 26 сч., посмотрите, какие конкретно расходы там болтаются и тот документ попробуйте сделать непроведенным в том периоде. Потом постройте оборотку за 1 кв. заново и опять сравните остатки с балансом. Если все сойдется, то вы все сделали правильно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор форума
|
![]()
значит скорее после сдачи отчета за 1 квартал вы случайно провели какой то документ, который висел не проведенным в 1 квартале. Зайдите в операции по 26 сч., посмотрите, какие конкретно расходы там болтаются и тот документ попробуйте сделать непроведенным в том периоде. Потом постройте оборотку за 1 кв. заново и опять сравните остатки с балансом. Если все сойдется, то вы все сделали правильно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2007
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
мне как раз таки надо, чтобы найденный мною документ был проведен именно в 1 квартале.. т.к. получен он был предыдущим бухгалтером именно тогда но фиг знает почему он его не завел/потерял/забыл и т.д. дело как раз и обстоит в том, чтобы первым кварталом закрыть найденную первичку по 26 счету, что я и сделала и теперь с вашей помощью стараюсь закрыть 26 ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор форума
|
![]()
так делать нельзя!
После сдачи отчетности за отчетный период (в вашем случае 1 кв) вы не имеете права в бух. учете в этом периоде проводить никаких дополнительных манипуляций. Все исправления делаются в текущем периоде, т.е. первой датой открытого периода. Ваш дополнительно обнаруженный документ проводите 01/07/07. А если вам принципиально увеличить в налоговом учете сумму расходов 1 квартала на сумму этого документа, то необходимо сделать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал. Хотя, я бы не стала этого делать, нарастающим итогом все зачтется в этом году Последний раз редактировалось Главан; 19.10.2007 в 13:16. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите закрыть ООО | Светлана А | Обмен документами, полезные ссылки | 2 | 04.06.2008 09:19 |
Как правильно закрыть работы по договору? | Lioness86 | Расчеты | 2 | 28.03.2008 14:19 |
Расходы есть, доходов нет! Как закрыть квартал? | Капа | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 26.07.2007 08:15 |
что такое "закрыть документ (оплаченный покупателем счет) финансово"? | lamermanager | Обучение | 3 | 28.06.2007 17:08 |
Строительство. Закрыть этап. | Бурундук | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 28.04.2007 13:24 |