Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
04.05.2013, 14:18 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 04.05.2013
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Помогите разобраться с проводками
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проводками: 1. Включена в затраты текущего месяца 1/3 квартальной суммы арендной платы - д.26 - к.97 зачтен НДС с арендной платы - д.68-2 - к.19 2. Начислены единовременные выплаты работникам в связи с выходом на пенсию из фонда соц. потребления - д.84 - к.70 3. Произведены отчисления в резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год - д.?? - к.96 4. Списывается фактическая производственная себестоимость отгруженной за месяц продукции - д.90-2 - к.43 5. Начислена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая взносу в бюджет за реализованную продукцию за месяц - д.90-3 - к.68-1 6. Уплачено за рекламу продукции: стоимость услуги по рекламе - д.60-к.51 НДС - д.19 - к.?? 7. Начислен налог на рекламу - д. 91-2 - к.68-5 8. Оплачена доставка готовой продукции со склада фабрики до станции отправления: стоимость услуги по доставке - д.44 - к.51 НДС - д.19 - к.?? 9. Списываются коммерческие расходы полностью - д.90-2 - к.44 10. Начислены и перечислены авансовые платежи налога на прибыль за март - д.68-1 - к.51 11. Начислены налоги и штрафы: налог - д.?? - к.?? штраф - д.?? - к.?? 12. Начислен налог на прибыль, подлежащий взносу в бюджет - д.?? - к.?? |
05.05.2013, 21:11 | #2 |
Азазелька
|
Re: Помогите разобраться с проводками
3. В бухгалтерском учете организации создание резерва отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции с дебетом счетов учета затрат на производство (20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы») и расходов на продажу (44 «Расходы на продажу») (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций[2]). Фактические расходы, произведенные за счет средств ранее образованного резерва, отражаются по дебету счета 96 в корреспонденции со счетами: 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – на сумму ежегодного вознаграждения, 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» – на сумму взносов, начисленную по данному вознаграждению.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
05.05.2013, 21:22 | #3 |
Азазелька
|
Re: Помогите разобраться с проводками
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|