Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Такой подход, в моем понимании, может вызвать путаницу в учете БУ/НУ.
Можно попробовать пояснить так - Доходы для расчета н/прибыль надо определять на последний день месяца или на дату окончания срока действия договора; независимо от того, на какую дату подписан акт. Важно лишь, какой период оказания услуг указан в этом акте. Для целей НДС налоговую базу надо определять как минимум на последнее число каждого квартала. А значит, счета-фактуры надо выставлять до 5-го числа следующего месяца. Если есть какие-то проблемы с учетом затрат у Клиента, можно указывать в акте не январь, февраль, март итд, а задание или этап 1,2,3 итд. Потому что привязка к месяцу все-таки подразумевает окончание работы/услуги в последний день этого периода. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Период болезни в больничном | Наталья ОЭС | Больничные листы | 0 | 23.01.2012 14:30 |
КС-2,КС-3 отчетный период!!! | $G$ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 20.12.2011 12:43 |
Какой отчетный пероилд в РСВ-1 и АДВ-6 за 9 мес? | Bumeratot | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 11.11.2011 17:07 |
"Откат" в прошлый период в 1С (зарплата) | shakyalia30 | Зарплатные налоги и сборы | 6 | 13.12.2010 13:45 |
1.Произвести расчет и начисление заработной платы за отчетный период. 2.Согласно ра | Дашинка | Начисление заработной платы | 1 | 11.10.2010 23:59 |