Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго времени суток!
Уважаемые коллеги, прошу выразить ваше мнение: Как Налоговая инспекция отнесется к прочеркам в бух. балансе и Отчете о фин.резу-х по графам за 2011 и 2012гг? То есть если мы покажем лишь данные по колонке за 2013 год. Ведь согласно п.11 ПБУ 4/99 мы можем так поступить! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Если вы вели деятельность до 01.01.13г, то должны восстановить учет и показать остатки, как минимум на 31.12.12г и как максимум на 31.12.11г - но, это уже не обязательно т.е на ваш выбор.
Я бы не сказала, что п.11 ПБУ 4/99 осовобождает вас полностью от предоставления информации, дополнительно расшифровывать несущественные показатели не должны - да, а обязательный минимум показать обязаны. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Яна Счастливая (02.02.2014) |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Яна Счастливая (02.02.2014) |
![]() |
#4 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
С 13г Компании на УСН обязаны вести бух учет и предоставлять бух отчетность. При составлении бух баланса за отчетный период мы должны указывать сравнительные данные за предыдущий и предшествующий предыдущему годы. Закон №402-ФЗ о БУ говорит, Компании УСН, должны "составлять и представлять в налоговый орган годовую бухгалтерскую отчетность в общеустановленном порядке". Логично, что при составлении бух баланса за 2013 год, заполняются показатели не только на отчетную дату, но и на предшествующие. Тут можно поспорить конечно т.к логика у всех своя. И еще, чтобы начать вести БУ, Компаниям УСН, которые до 2013 года не вели БУ в полном объеме, необходимо сформировать входящие остатки по всем счетам БУ по состоянию на 1 января 2013 г. Т.е нужно определить стоимость всех активов и обязательств. Для этого мы проводим инвентаризацию. Получается то, что вы сформируете на 01.01.13г и будет вашими остатками на 31.12.12г. Иначе невозможно определить результат по балансовым счетам на 31.12.13г. Это же не только обороты за период, когда УСН Компании обязаны вести учет, а именно входящее сальдо на 01.01.13г +/- обороты за 2013г. Самый простой пример денежные средства. Если вы не восстановите и не покажите остатки по Банку/кассе на 31.12.12г, а включите в Баланс только обороты 13г, то сальдо конечное будет некорректным и не сойдется ни с выпиской банка, ни с кассовой книгой. Остальные балансовые счета живут по такому же принципу - входящее сальдо +/- обороты = конечно сальдо, которое и попадает в баланс по итогам периода. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
И небольшое дополнение по теме, до 13г УСН обязаны были вести бух учет по ОС и НМА.
А также были обязаны вести БУ в полном объеме, если платили дивиденды или захотят их выплатить поздне и следовательно должны свой 84 счет подтвердить. Понятно, что восстановление БУ не должно быть непосильным трудом или очень дорогостоящей услугой для Компаний УСН, но тем не менее, оно должно быть. Последний раз редактировалось Entry; 01.02.2014 в 13:01. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
насчет баланса - да, я согласна, что требовать указать остатки на 01 число для ведущих деятельность было бы необходимо, а вот относительно отчета о фин.результатах и др. приложениях - считаю, что указывать за прошлые периоды необходимости нет, только для особо одаренных) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | ||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
вот в этом-то и проблема на мой взгляд, что "какие-то регистры" не могут считаться регистрами бухгалтерского учета... а что это значит для нас?
ведь проблема на самом деле глубже, чем просто указать какие-то цифры в отчете или не указывать ничего... вот представьте, вы заполнили отчет о фин. результатах за 12-й год на основании "каких-то регистров", что это значит для налоговой? это значит, что вы вели бухучет, хотя в принципе не обязаны были этого делать, а следовательно на проверке у вас могут затребовать бухгалтерские регистры и бухгалтерскую первичку, оформленную в соответствии со всеми правилами, т.к. любые цифры - это не просто цифры, под них должны быть соответствующие документы. Т.о. моя позиция такая, что вообще опасно эти цифры заполнять, дабы не навлекать на себя дополнительный геморрой предъявлять не какие-то регистры, а полноценные бухгалтерские и бухгалтерскую первичку, т.е. не делать то, чего ты в принципе делать были не обязаны... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
По-моему,указание цифр на конец 2012 года в балансе,совсем не будет означать,что бухучет велся в полном объеме,достаточно было сделать инвентаризацию по основным счетам,без которых,собственно,и учет в 2013 году будет не совсем достоверным.А требования заполнять графы с показателями за предыдущий период действительно нигде нет,разве что могут потребовать по ОС и нематериальным активам,по которым нужно было вести учет и раньше.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.09.2013
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
а посему я придерживаюсь той позиции не делать того, что делать не обязан и не предъявлять ничего лишнего но я это мнение никому не навязываю, это лишь только моя тактика поведения в отношениях с налоговой кто-то наоборот считает, что проверяющих нужно заваливать горами документов - пусть ковыряются... в каких-то ситуациях может это и обоснованно положительным результатом такой проверки для налогоплательщика... не буду спорить) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.09.2013
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
Согласна с Вашей тактикой!
Говорят, что нужно в балансе за 2013 год указать цифры во всех колонках по ОС и НМА: до 31 дек 2013, до 31 лек 2012 и до 31 дек 11. Подскажите, пожалуйста, в каком документе говорится о том, что нужно было вести учет по ОС и нематериальным активам для ООО на УСН? |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
По поводу Баланса мы выяснили, что данные на 31.12.12г/01.01.13г должны восстановить.
В отчете о финансовых результатах со спокойной совестью поставила бы нули за 2012г, если бы не одно НО. В Балансе, пусть это будет упрощенный вариант - есть строка Капитал и резервы. В ней мы показываем УК+нераспределенная прибыль/убыток Компании с начала деятельности. Значит, если я не восстановлю данные по прибыли/убыткам, то и этот показатель не заполню корректно. Можно конечно включить в эту строку условную разницу между пассивами и активами, которая получится при инвентаризации. Но, если ошибемся не в пользу Компании, то можем лишить ее возможности получить дивиденды в будущем в полагающемся размере. Раз уж стали вести БУ, странно было бы не снять под 9%(15%) накопившуюся прибыль. Если этот момент не принципиален - спокойно ставим нули за 2012г в ОФР. И в общем и целом, БУ для меня не только трудовая повинность и обязанность, но и возможность увидеть реальную картинку фин положения. Потому что кассовый метод, да еще по НУ согласно НК РФ нам не говорит о том работаем мы в плюс или в глубокий минус и стоит ли вообще продолжать. По поводу документов при проверке, я за необходимый минимум, ничего лишнего. Даже по конкретным спискам предоставляю документы выборочно, если их много. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | ||
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
Цитата:
кроме того, итоговый результат по форме 2 за 12 г. не обязательно должен совпадать с этой строкой баланса на начало, т.к. фирма может вести деятельность ряд лет |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
По п.2 - Обороты не совпадут конечно, если была деятельность до 11-12гг; тут принципиальный момент общий результат по чистой прибыли за все года, который сформировал нераспределенную прибыль/убыток на 31.12.12г. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Девочки, спасибо за ответы и мнения!
Дело в том, что я выхожу из декрета 03.02.14г, и мне за такое короткое время необходимо восстановить учет и умудриться составить баланс и ОФР. Предыдущий бухгалтер с мая 2013г на больничных, учет практически не велся (вели только КУДиР). Так что у меня шок и паника по поводу составления бух.отчетности, ведь компания существует 10 лет и все эти годы применяла УСН. Теперь по порядку: Согласна с вами, что учет все-таки придется восстановить, ибо без остатков на начало 2013г отчетность не составишь! Только мне было бы проще не выводить отдельно остатки на конец 2011 и 2012гг и в этих графах поставить прочерки, так как для того чтобы заполнить графы за предыдущие годы мне грубо говоря придется составлять 3 баланса: за 2011, 2012 и 2013 год, чтоб по всем строкам данные пошли и валюта баланса по каждому году была равна - вот этого тяжело будет добиться! Поэтому встал вопрос по поводу прочерков. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
По поводу корректировок, если работаете в каком-то ПО в т.ч в 1с. "Закрываете" 2011г автоматом, так как есть, главное, чтобы были закрыты затратные счета 20,26,44... и счета прибылей и убытков 90,91,99. На 31.12.12г уже самой этой датой до Закрытия месяца делаете все корректировки в учете. Например, не списаны материалы, не закрыта дебиторская/кредиторская задолженность, не начисленны пени, налоги, % итд - вообщем все рутинные операции, которые при кассовом методе могли не делать, но вы видите по ним долг/переплату в ОСВ. И уже 13г ведется по обычным правилам. Для меня огромный плюс в том, что можно все поправить в т.ч и укрупненно 31.12.12г за все предыдущее время т.к проверять эти периоды в части БУ никто не будет. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.09.2013
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
Что Вы имеете ввиду?
И еще вопрос: есть одна фирма на УСН, учет которой ввелся в разных табличках без 1С. Как думаете, формирование баланса в 1С желательно, чтобы избежать ошибок в балансе, сформированном также в обычной табличке? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Страховые взносы в 2012 году или изменения в Федеральном законе № 212-ФЗ | fundinfo.ru | Зарплатные налоги и сборы | 277 | 19.02.2013 14:19 |
Стандартные налоговые вычеты в 2011 и 2012 г. | nadegdabn | Зарплатные налоги и сборы | 112 | 21.01.2013 15:45 |
Возможно ли снизить налог в 2012 году за расходы 2011? | evshi | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 9 | 28.12.2011 11:34 |
Пришла объяснялка из ПФ по ИС за 1 кв 2011 | MarinaAnna | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 29 | 13.07.2011 22:39 |