Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]()
В агентстве мы купили билеты для сотрудников, уезжающих в командировку. В ж/д билетах (ура, ура! наконец-то) выделен НДС. Но сам оператор - упрощенец и выставил нам все документы, включая счет-фактуру, с НДС по ставке 0%. В итоге с суммы билетов мы можем зачесть НДС или нет?
Будет обидно, если нет, знали бы, что этот гад упрощенец - поехали бы на вокзале билеты купили... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Насколько я знаю что принятием вычета по НДС являеться с/ф, а все остальное не действительно. У меня то же были такие билеты, я НДС к вычету не ставила.
__________________
окс |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
новичок в бухгалтерии
|
![]()
главбух тпак сказал делать мне .короче выделяем ндс.....копир билеты и прикрпляем к книге покуп и продаж...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор форума
|
![]()
НДС без с/ф с ж/д билетов разрешено брать в зачет (при обычной покупке билета на вокзале, в аэропорту или в кассе). Об этом есть письма Минфина.
Последний раз редактировалось Главан; 06.03.2009 в 10:03. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Самое обидное, что я предполагала все наоборот - в билетах НДС не будет, а документы мне с НДС выставят. Блин! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
В Ж/Д БИЛЕТЕ ПОСЧИТАН НДС,
Н-3907 РУБ, В Т.Ч СТР. 2,3; ТАРИФ РФ+КСБ 3288,7 В Т.Ч НДС 501,67 , СЕРВИС 616 В Т.Ч НДС 93,97, ТАК ВОТ...3907-2,3=3904,7 В Т.Ч ЧИСЛЕ НДС 595,63 (501,67+93,97), А КУДА ДЕВАТЬ ЭТИ "СТР.2,3 РУБЛЯ "? ТЕМ БОЛЕЕ ЕСЛИ ЭТИ БИЛЕТЫ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ КАК ОПЛАТА ЛЬГОТНОГО ОТПУСКА?
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Остановите землю ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
что же мне на затратные счета этот ндс сажать? ну а с другой стороны, почему бы и нет? мы же относим на себестоимость стоимость билетов, разумно предположить, что ндс при этом надоя снять, если он выделен в билетах, а после куда? на 91 или 84?
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]()
наида, правда это старая ссылка, но может не изменилась или наоборот, изменилась и тогда вы правы
Согласно п. 5, абз. 3 п. 8 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организаций" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.99 N 33н, расходы по оплате проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, производимые в соответствии с законодательством и коллективным договором, включаются в состав расходов на оплату труда. В связи с этим на основании представленных работником проездных документов фактическая сумма компенсированных работнику расходов отражается по дебету счета 20 "Основное производство" и кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", а выдача работнику денежных средств из кассы организации в качестве компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно отражается по дебету счета 70 и кредиту счета 50 "Касса" (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н). |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
Оформляете авансовый отчет, как обычно, устанавливаете галочку в графе "Счет-фактура предъявлен", Заносите Дату и номер С/ф ( я прописываю дату и номер билета) .... После проведения АО счет-фактура сформируется автоматически.
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
форма для учета а/билетов | Ksenyy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 09.11.2007 19:23 |
Покупка авиа/жд. билетов по безналу | Spa | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 09.04.2007 13:57 |
НДС при реализации билетов на культурно-массовые мероприятия | hav | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.03.2007 12:32 |
приобретение авиа и ж/д билетов для сторонних лиц | Татьяна М. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 24.11.2006 10:27 |