Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]()
Добрый день.
У нас импорт. Растаможили товар через брокера. Импортер мы. ГТД на нас оформлена. Оплатили брокеру их услуги и таможенные платежи. Они мне дали акт и сф по своим услугам (за заполнение декларации) и акт и сф на возмещение таможенных платежей. Я импорт оформляю документом "ГТД по импорту". Соответственно, таможенный платежи у меня идут на себестоимость товара. И в декларации по налогу на прибыль попадают в графу 30 Приложения 2 "прямые расходы, относящиеся к реализованным". Услуги по таможенному оформлению (заполнение декларации) я оформляю документом "поступление доп расходов". И эти расходы идут у меня идут на себестоимость товара. А что делать с расходами по "возмещению" таможенных платежей? Если оформить из как поступление товаров и услуг и списать на 44 счет, получается задвоение расходов в декларации по налогу на прибыль.. К примеру. Стоимость товара с НДС 100000 рублей. Таможенные платежи -10000 рублей НДС 19800 рублей. Я плачау брокеру 29800 рублей. Он переводит их на таможню. Оформляю ГТД по импорту: Д41.01 К76.05 10000 таможенная пошлина Д19.05 К76.05 19800 НДС Далее НДС идет к возмещению, а таможенная пошлина на себестоимость. Учитывается в расходах. А как провести оплату брокеру в размере 29800. Если я делаю поступление товаров и услуг. ТО эта сумма попадает у меня в косвенные расходы. И еще + кредиторская задолженность висит по таможне. Подскажите, пожалуйста, что делать.. Заранее большое спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]()
возмещение расходов это просто операции по перечислению денег
платежи начислены, можно сделать ручную операцию и перенести этот долг на брокера, документы что они оплатили - у вас уже есть и просто перечисляете им деньги |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]()
Я в документе "ГТД по импорту " в разделе "таможня" ставила таможенный орган. Но по факту мы им-то деньги не перечисляли.. А перечисляли брокеру..
Получается по таможенному органу кредиторская задолженность висит..и никаких документов расчетов с ними у нас нет.. Я вот думаю, можно в документе "ГТД по импорту " в разделе "таможня" брокера поставить... Тогда, вроде , все закрывается..Только в книге покупок, получается, брокер будет стоять..И нужны, наверное, еще какие-то документы по подтверждению того, что брокер перечислили на таможню деньги.. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() Цитата:
Цитата:
можно попросить копию п/п, а вообще-то это в договоре прописано и в гтд есть указание № п/п |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]()
[QUOTE=sous;905607]сделайте документ взаимозачета или ручной операцией зачет
А поподробней можно? Вот я плачу брокеру: Д76.05 К 51 10000 рублей (оплата брокеру НДС). Брокер мне дает Акт, где написано, что 10000 таможенный НДС. У меня есть документ от таможни, что они по определенным платежным поручениям (платежные поручения у меня тоже есть) получили наш НДС. Далее я ввожу документ "ГТД по импорту": Д19.05 К76.05 10000 (НДС на таможне). Получается, я по акту от брокера могу закрыть эти 10000 рублей. А что делать с таможней? У меня по таможне получается, что мы должны им 10000 рублей.. Почему бы вы брокера не ставили?? У меня есть платежки и документы от таможни, что брокер наши деньги заплатил... Как то все сложно...И никакой информации про это нигде нет... |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]()
Сделала проводку Д. 76.05 (таможня)- К76.05(брокер) на сумму НДС..
Видимо так надо взаимозачет делать... |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]()
Мне еще брокер к акту дал СФ на сумму уплаченных ему таможенных платежей..
"Возмещение по оплате таможенных платежей" Сумма без НДС - сумма платежей на таможню, НДС-о. Всего с НДС -сумма платежей на таможню. Вот я думаю, учитывать ее в книге покупок..? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
бессмертный пони
|
![]()
Наталья Громова, я просто в ГТД указывала вместо Таможни брокера, и все становилось на свои места
с/ф на таможенные платежи быть не должно, только акт или отчет агента, о проведенных операциях Сумму ндс уплаченную подтверждает ГТД |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]()
А в налоговую вы когда-нибудь сдавали книгу покупок, где вместо таможенного органа, брокер стоит..(импорт товара)?
Налоговая уже извещение на камеральную прислала...Даже не знаю, что делать..Какую им книгу покупок давать...(с брокером или с таможней).. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 09.04.2016
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Я сделал через корректировку долга в 1с 8.3. Покупки-корректировка долга-создать-прочие корректировки. Дебитор - брокер. Кредитор - таможня.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 25.06.2018
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. У меня сейчас такая же проблема.
![]() Интересно было бы узнать, чем в итоге закончилось дело после камеральной проверки и правильно ли было сделать корректировку долга. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]()
Добрый день. В 2014 году сделала корректировку долга. На камералке вопросов не было. Сейчас ставлю брокера в поле "таможня". Пока проблем не было.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
бессмертный пони
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 23.08.2013
Сообщений: 185
Спасибо: 1
|
![]()
АннаН, Добрый день. Я так поняла, Вы по импорту знаете все.Подскажите, если есть возможность. Мне директор сейчас написал вопросы:
Закупили у китайской фабрики фанеру на 1,5 млн.руб. Вся доставка (перевозка) без ндс. В процессе таможенной очистки груза, мы оплачиваем таможеную пошлину и ндс (нужно узнать как этот ндс учитывается) На выходе получается 2,5 млн.р (товар+перевозка+таможня) Растаможивать будет брокер. Там же еще нужно паспорт сделки оформлять.Буду канечно искать информацию, но если сможете подсказать алгоритм, буду благодарна. Как сформировать цену продажи для клиента? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Доходы и расходы. | Toooryyy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 17 | 19.12.2012 17:16 |
Расходы ЕНВД и УСНО | Светлашка | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 23.10.2012 12:49 |
Не принимаемые расходы - проводки | $un$hine | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 13.10.2012 19:53 |
Возмещение за проживание при командировке | MarinaT | Командировки | 53 | 09.10.2012 18:28 |
Как учесть расходы при УСН "доходы минус расходы" | ah-mironova | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 22.02.2011 11:47 |