Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
14.08.2014, 07:28 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Переход с УСН на ОСНО, учет начальных остатков товара
Здравствуйте. Мы ООО, добровольно перешли с УСН на ОСНО с 01.01.14г. До сегодняшнего момента я занималась восстановлением учета прошлых периодов, было не до переходного момента (ну это так...отступление). Теперь нужно "отработать" переходный период и ест-но сдать "уточненки" и по прибыли и по НДС (пока сдавала их по текущей деятельность без "перехода")
С доходами, расходами, которые нужно отразить по налогу на прибыль, я более или менее разобралась, мне не дает покоя вопрос: у нас на остатках товар, он оприходован в период "упрощенки" вместе с НДС. Чтобы мне поставить в вычет НДС на неиспользованный в период УСН товар, т.е. тот который и остался на начало года, 1. Как мне высчитать этот НДС? ведь нужно отразить в книге покупок сч/ф на этот товар, но мы дистрибьюторы и торгуем определенным перечнем товара, который закупаем два раза в неделю и должны всегда иметь товарные остатки на складе. Т.е. в каждой фактуре один и тот же товар и узнать от какой именно сч/ф этот товар находится на складе невозможно и наименований товара ооочень много. Просто подобрать последние сч/ф на эту сумму? 2. Если мы подаем на вычет НДС с остатка товара и начинаем на ОСНО приходовать товар без НДС, то и начальные остатки товара, которые мы уже реализуем в 2014г., должны списываться в расход по налогу на прибыль (себестоимость), без НДС. Как мне отразить эту новую себестоимость "остаточного" товара? У кого была аналогичная ситуация, подскажите, пожалуйста....запуталась я Последний раз редактировалось coroka; 14.08.2014 в 07:41. |
14.08.2014, 07:52 | #2 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: Переход с УСН на ОСНО, учет начальных остатков товара
Я так понимаю, что "входной" НДС нужно сначала отразить на сч.19 в корреспонденции с каким счетом? с 41? это было бы наверное логично. Убираем со сч.41. сумму НДС на сч.19 и на 41-ом остается себестоимость товара без НДС.(так как товар был оприходован вместе с НДС) Или Дт41 Кт19 сторно. Или все таки нужно делать сторно Дт.41 Кт 60 и добавлять проводку Дт 19 Кт 60?
Последний раз редактировалось coroka; 14.08.2014 в 08:06. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ввод начальных остатков | Койот | Делимся опытом | 2 | 02.06.2014 11:19 |
Введение начальных остатков при УСН+ЕНВД | marysmit | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 5 | 08.05.2014 12:41 |
Учет товара при ЕНВД | firuzenok | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 28.03.2011 23:02 |
переход с ОСНО на ЕНВД | Shelomenn | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 23.11.2010 10:52 |
Переход с ОСНО на УСН | SKELA | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 12.11.2010 14:46 |