Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
27.08.2014, 17:52 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Учет агентских договоров и договоров комиссии у агента в 1С 8.3
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.28.15) Унитарное предприятие на ОСН. Вариант 1. 1) Отпускаем (не продаем) льготный товар. Товар считается как комиссионный, но мы его бесплатно раздаем и за это получаем вознаграждение. По окончании срока товар либо возвращается его владельцу, либо перезаключается договор на новый срок. Ежемесячно мы должны отчитаться о количестве и сумме розданного товара. По результатам и после проверки мы получаем вознаграждение. Т.е. никаких денег за розданный товар мы не должны. а) Делаю приход товара по Подразделениям (их у нас много). Вид договора - "С комитентом (принципалом) на продажу". Пока все нормально. Товар поступает на Дт сч. 004. б) В конце месяца на основании отчетов Подразделений делаю документ Реализации. Вид договора тот же. Пока тоже все нормально. Товар списывается Кт сч. 004. Далее проводка Дт 62.01 - Кт 76.06 (хотя нам бы хотелось гнать напрямую на 90.01.1, но почему он гонит на 76.06). в) Пытаюсь сформировать документ "Отчет комитенту" (Он так называется, хотя везде о нем пишут как о документе "Отчет комитенту (принципалу) о продажах"). Заполняю по "Заполнить реализованным по договору". Заполнился. Провожу. Смотрю проводки и ... Пусто. В отображении регистров показан лишь регистр "Реализованные товары и услуги комитентов (принципиалов)" и все. Документ проводок не делает. Вопросы: а) Почему документ реализации делает проводку по кредиту на сч. 76.06? Может я что-то не так настроил? б) Почему документ "Отчет комитенту" не делает проводок? Может я что-то не учел? в) Правильно ли я использую алгоритм действий в данном случае? Вариант 2. 2) Почти то же, что в п.1, но есть различие. Отпускаем льготный товар и часть его продаем с 50% скидкой!!! В конце отчетного периода деньги (50%), которые мы получили за товар и провели по кассе, мы должны передать владельцу в полном объеме. Отчитываемся по данному товару с учетом его полной стоимости и с учетом реализации с 50% скидкой. По результатам и после проверки мы получаем вознаграждение. Вопрос: а) Какой алгоритм действий с нашей стороны в данном случае? Спасибо. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Налоговый учет в 1С 8.2. | Гушка | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 27.09.2011 10:44 |
уЧЕТ В ПРОГРАММЕ 1С 7,7 ПОКУПКИ ТАКСКОМА | АленаС | Расчеты | 0 | 04.04.2011 15:35 |
Учет страховых вносов в ПФР в 1С 8.2 ??? | Начинающий-ИП | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 25.01.2011 11:28 |
Учет НДС у налогового агента | Наталия бухгалтер | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 13.05.2010 15:54 |