Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
|
![]()
Знакомый бухгалтер (ведет ОСН) еще перед Новым Годом начала меня терзать, мол теперь и УСН должны будут отчитываться за НДС с 2015г. В смысле вести журнал поступивших счетов-фактур и раз в квартал сдавать книгу покупок в налоговую. Якобы для отслеживания НДС от контрагентов.
Нигде в инете не нашла такой информации. Прочла уйму статей на тему "Новое в 2015г." и тоже ничего не нашла. Может плохо искала и не то читала. Но для УСН вроде все осталось по-прежнему: если вдруг сами выставили счет-фактуру с НДС, то тогда и заплатили, но отчеты по НДС ведь все равно не сдаются? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Не плательщики НДС, освобожденные от уплаты НДС и не являющиеся при этом агентами обязаны с 01.01.15г сдавать в ИФНС журналы учета счетов-фактур в электронном виде, если они выставляют счета-фактуры:
- при осуществлении деятельности в интересах др лица на основе посреднических договоров (агентский, комиссия); - на основе дог транспортной экспедиции (но, если налоговая база по НДФЛ, Н/прибыль, УСН или ЕСХН включает вознаграждение по этому договору); - при выполнении функций застройщика. Сроки сдачи, как и по НДС декларации. См. п.5.2, ст.174 НК РФ. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Смысл в том, что декларацию НДС вы сдавать не обязаны в вышеуказанных случаях, но если сч.ф выставили и ваш покупатель по ней вычет принял, то надо каким-то образом ИФНС получить об этом информацию. Поэтому-то и требуется Журнал от неплательщиков НДС.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
|
![]()
То есть, если мы просто приобретаем товары и услуги с НДС в т.ч., то за "входящий" НДС мы никак не отчитывается. Ну и ладушки. Успокоили, спасибо тем, кто откликнулся!
А выставлять самим счет-фактуры... чур меня! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Шмотошница ...
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС при экспорте | Резеда Васильева | Валюта, экспорт, импорт | 491 | 27.03.2025 10:29 |
Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение. | vsv-boss | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 442 | 02.09.2015 17:13 |
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 15:38 |
Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 17:38 |