Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
|
![]()
Здравствуйте, Мы поставщики.Реализация была в декабре 2013г. В апреле 2014 возникла необходимость уменьшить цену, мы сделали корректировочный счет-фактуру на уменьшение, провели его в книге покупок, в 1С сделали сторно Дт62 Кт90-1 сумма с НДС
Дт 90-3 Кт 68 сумма НДС. Вроде все правильно, но в декларации по НДС и прибыли суммы не сходятся? Что не так? и как поправить? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,715
Спасибо: 1,978
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
|
![]()
ptihka, реализация была в книге продаж за 4 кв.2013, а корректирующий в книге покупок во 2 кв.2014.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,715
Спасибо: 1,978
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Корректировочные счета-фактуры, составленные продавцом при уменьшении стоимости реализованной продукции, подлежат регистрации в книге покупок в том налоговом периоде, в котором достигнуто соглашение об изменении стоимости.
Т.е для НДС корректировка будет в текущем периоде, а для Прибыли в прошлом. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
|
![]()
Entry, Получается, что нужно исправить декларацию по прибыли за 4 квартал, а достаточно ли для этого только корректировочного счета фактуры, да и то за апрель 2014?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Натали 36, у есть соглашение об изменении цены, на основании которого вы сделали корректировочный сч.ф. Соглашение - основание для корректировки налога на прибыль за тот период, к которому относится реализация, а сч.ф - основание для внесения сумм в книгу покупок в периоде составления этого сч.ф.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
|
![]()
Entry, что-то я погорячилась. что все понятно. Получается, если реализация была в декабре 2013г, то я сейчас в годовой декларации по прибыли за 2013г уменьшаю выручку, соответственно уменьшается налог на прибыль, а с балансом как быть?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Бух учет корректируется только в периоде обнаружения ошибки т.е в 14г.
НДС в 14г. Прибыль в 13г. НДС и Прибыль - это налоговый учет и у него свои правила. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
В программе 1с это все автоматизировано и проводку в БУ и НУ попадают в нужный период.
Но, у вас кажется 7.7, там я затрудняюсь. Может такого и не быть. Поэтому только операциями вручную придется сделать записи в НУ скорее всего. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,715
Спасибо: 1,978
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
ptihka, нам надо, чтобы прибыль была в 13г отражена и еще и год по прибыли закрылся в НУ, а НДС в 14г. В 1с 8 все это автоматизировано, вот в 7.7 затрудняюсь.
Т.е проводки в БУ и в НУ в разных периодах будут. И у НУ нет основания для формирования в виде проводок в БУ в этом случае а бух справке. Тут получается бух справка не с проводками в БУ и закладкой в НУ нужна, а чистые проводки только в НУ в 13г для прибыли, а в 14г уже с корректировочным сч.ф свои. Хотя, если декларации заполнились по разному, значит все-таки все заполнилось корректно в программе ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,715
Спасибо: 1,978
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
|
![]()
Прочитала кучу информации как в балансе править ошибки прошлых лет. а потом чудом дозвонилась в налоговую, где мне совершенно утвердительно сказали что нужно прислать уточненный баланс за 2013год. Я аж 2 раза переспросила. Вот и где правда???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Натали 36, по законодательству уточненного баланса не бывает. Все ошибки в БУ исправляются в периоде их обнаружения. Но, ситуации бывают разные и ИФНС принимает уточненную бухгалтерскую отчетность и в каких-то случаях даже просит ее предоставить.
Спросите в ИФНС на основании, какой нормы вы можете бух отчетность уточненную сдать, где именно это указано. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС при УСН 15% | Окс271634 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 38 | 26.12.2014 11:04 |
НДС с авансов при комиссиооной торговле | Downy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 05.10.2014 14:20 |
Расчет налога на прибыль с учетом разниц | Nadinkaa | Налог на прибыль | 3 | 18.12.2012 20:08 |
Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 17:38 |
Уменьшение базы по налогу на прибыль на НДС и налога на имущество | Ni Co | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 16.02.2010 14:02 |