Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,682
Спасибо: 2
|
![]()
Здраствуйте помогите разобраться. Мы ООО УСН 15% деятельность турагенство с туроператорами работаем по агенстким договорам за вознаграждение. В 1с8 были сделаны следующие проводки:
Дт50Кт62,01-65000 получены деньги от покупателя за турпутевки Дт004-65000 оприходованны путевки Дт 62,01Кт 76,09-65000 проданы путевки Кт004-65000 Дт76.09. Кт62.01-6500 удержано комиссионное вознаграждение Дт62.01 Кт90,01-6500 комиссионное вознаграждение Дт76,09 Кт51-58500 перечислено ТО (без вознаграждения) Верно ли мы сделали проводки и почему у нас в книгу доходов и расходов попала вся сумма за путевку-65000???? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Попробуйте в ПКО есть кнопка КУДиР, нажать эту кнопку и убрать галку, это позволит вам отредактировать , там будет стоять две суммы по 65000, для бу и для НУ, вот для НУ отредактируйте, т.е. укажите ту сумму которая будет вашим доходом, т.е. сумму вашего вознаграждения, в кудир тогда в колонку Доходы попадет сумма 65000, а в колонку сумма подлежащая налогообложению только сумма вашего вознаграждения.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,682
Спасибо: 2
|
![]()
Спасибо попробую
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Вручную лучше ничего не редактировать, программа будет ругаться при закрытии месяца.
Проведение реализации тура нужно проводить на закладке "агентские услуги", и тогда программа в КУДиР полученный аванс должна сминосовать суммой реализации |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,682
Спасибо: 2
|
![]()
YpuLia? а поподробнее напишите как это сделать в 1с. Я так поняла в реализации тура нужно еще заполнить вкладку агентские услуги на 65000? А вкладку товар тоже заполняем????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
В данном случае в УСН, ничего программа не ругается, я так делаю все время, когда в кассу ИП вносит личные средства, мне они для налогообложения УСН вообще никак не нужны, и в КДиР в колонку облагаемых не должны попадать, также займы, которые пришли в кассу редактирую, в Доход они попадают, а в Доход облагаемый налогом, не попадают, а вот если редактировать проводки по бухучету, то тогда да, программа ругается.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]() Цитата:
Т.е. получается, что сначала делаем документ реализации, т.е. Акт вып услуг с проводкой Дт 62.1 , а потом делаем документ Отчет комиссионера ? так ? спрашиваю для общего развития, может быть пригодится.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Да, туплю, действительно не попадает, я ж у ИП займы от самого ИП не вношу, вношу деньги как прочий приход, тогда эта сумма попадает в Книгу, каким еще документом это можно сделать, чтобы в налогооблагаемую базу не попало ? ИП внес свои деньги, так как в кассе не было денег на зарплату работникам. Как сделать так, чтобы не корректировать, но и чтобы в налогооблагаемую базу эта сумма не попадала ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
а как он их вносит, вообще безвозмездно?
обычно собственники, внося свои деньги, на что-то потом рассчитывают.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,682
Спасибо: 2
|
![]()
Если вкладку товар не заполнить как тогда с забалансового турпутевка спишется? Я оприходовала турпутевку через документ поступление товаров работ и услуг как товары на комиссии, поэтому и продаю как товары на комиссии!?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
а почему у вас путевка на счете 004?
Путевка по сути - это комплекс услуг, включающих в себя услуги перевозки, проживания, страхования и так далее. На мой взгляд, счет 004 тут вообще неуместно использовать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Естественно, это же ИП и все его деньги личные и безвозмездные, в любое время он может снимать деньги с р/счета как свой доход без всякого налогообложени, точно также может и вносить
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
нет там никаких особенностей по этому поводу? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() ![]() а куда ты путевки вешаешь? Все равно ведь на забалансовый
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Книга учета доходов и расходов при УСН | Ежидзе | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 12 | 30.03.2012 19:27 |
Как внести суммы в книгу доходов и расходов? | UmkaLilu | Программы: 1C 7.7 | 8 | 12.03.2012 06:06 |
заполнение книги учета доходов и расходов и декларации | orbis2012 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 07.01.2012 12:55 |
Как заполнить книгу Доходов и расходов если нет 1С | buhpuh | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 04.01.2012 15:51 |
Не заверила Книгу учета доходов и расходов! Что ждать? | Ариста | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 11.01.2010 12:03 |