Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер.
В конце марта зарегистрировали ИП УСН доходы - расходы.Поделитесь опытом ведения учета. 1) должна ли я была сдать за 1 квартал нулевую декларацию 2) должна ли я начислять зарплату на самого предпринимателя? НДФЛ, страховые взносы я так понимаю на него не начисляются. ... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Азазелька
|
![]()
ИП на УСН сдают декларацию по УСН до 30 апреля следующего года...
Зарплату ИП себе обычно не платит, он получает в свой карман доходы от деятельности, а раз зарплату не получает, то и НДФЛ удерживать не с чего, и страховые взносы начислять не на что. НО! ИП должен платить страховые взносы на себя как на предпринимателя, не забудьте об этом. Как появятся сотрудники, придется встать на учет как работодатель.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
![]()
А что за страховые взносы на себя как на предпринимателя? С чего их платить? Они же вроде бы являются добровольными?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Азазелька
|
![]() Цитата:
![]() Отчисления во внебюджетные фонды нужно платить даже в том случае, если Вы не ведете деятельность (или не получаете прибыль).
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 05.02.2013
Адрес: г.Белгород
Сообщений: 1,694
Спасибо: 177
|
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Таинственная Незнакомка (12.05.2015) |
![]() |
#7 |
Азазелька
|
![]()
Изменился МРОТ, из-за чего увеличились и взносы в фонды. Взносов в фонды два и их можно заплатить двумя платежами, это взнос в ПФР и взнос в ФФОМС. Суммы к оплате следующие:
ИП, у которых годовой доход не превышает 300 000 руб., будут платить взносы в фиксированном размере, 22 261 руб. 38 коп. в год (3 650,58 руб. в ФОМС, 18 610,80 руб. в ПФР). ИП, у которых годовой доход больше 300 000 руб., заплатят взносы сверх фиксированного размера 1% от суммы превышения дохода в 300 000 руб., но не более чем 148 886 руб. 40 коп. в год. При этом основную часть (22 261 руб. 38 коп.) нужно обязательно заплатить до 31 декабря 2015 года. Остальную сумму – не позднее 1 апреля 2016 года.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | FreeArtist (11.05.2015) |
![]() |
#8 |
Азазелька
|
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Ксюша Н. (11.05.2015) |
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Нет, 1% это с разницы, т.е. выручка (доход) минус 300 тыс, оставшуюся сумму умножаем на 1% и оплачиваем на страховую часть до 1 апр следующего года, в вашем случае до 1 апр 2016.
Нет. ИП, если он без работников, то РСВ-1 вообще не заполняется и не сдается. Так как РСВ-1 заполняется только если у ИП есть работники и с них начисляются и платятся взносы в ПФР на страховую часть и ФФОМС по обязательному мед страхованию. Взносы за ИП как за себя, платятся в любое время, т.е. можно платить ежемесячно, можно сумму за 3 месяца заплатить раз в квартал, можно за полугодие, а можно заплатить и один раз всю сумму, но уплата должна быть не позднее 31 декабря. Это кому как удобно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Ксюша Н. (11.05.2015) |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
И при уплате 1% суммы расходов не учитываются. Если быть подробней, то н-р, ваша годовая выручка составила 1 000 000 руб, минус 300 000 руб = 700 000 руб * 1% = 7 000 руб, в ПФР вы должны заплатить 7 000 руб.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
![]()
Девочки еще подскажите,
1)страховые взносы на наемных работников понятно ежемесячно оплачиваем. А страховые взносы на предпринимателя получается я должна оплачивать ежеквартально? Структура оплаты не понятна тогда (расчет) 2)Так как мы попадаем на налоговые льготы (2015г.), получается страховые взносы мы уплачиваем только в ПФ 20%. Фиксированный взнос будет исчисляться из 20% только или все же из общего % (31,1)? 3) должна ли я платить авансовые платежи по единому налогу? как это осуществляется? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]() Цитата:
Цитата:
В смысле ? Берете годовую сумму взносов ИП делите на 12, ну а дальше, если решили оплатить раз в квартал, то месячную сумму умножаете на 3 м-ца, это понятно ? Цитата:
А вот по поводу льготы я не читала, может быть кто-то другой подскажет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Ксюша Н. (27.05.2015) |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при закрытии месяца, 20-е счета не закрываются, вылезают ошибки:
Для распределения косвенных расходов используется база "Выручка", но выручка не отражена. "Отразите реализацию услуг документами - Реализация (акты, накладные) - Оказание услуг - Оказание производственных услуг" Как в таком случае быть, реализации на самом деле нет, так как работать только начали. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]() Цитата:
Директ-кастинг говорит о том, что 26 счет либо при закрытии идет на 20, либо идет прямо на 90.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите еще на один вопрос. У меня индивидуальный предприниматель расплатился по корпоративной карте за материалы. Отчитался перед бухгалтерией кассовыми чеками. Как правильно отразить в бухгалтерии. Если по банковским выпискам получается оплата поставщику 60 счет а по чекам возникает задолженность по 71 (авансовый отчет).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,715
Спасибо: 1,978
|
![]()
Дт71 Кт55 выдано под отчет по корпоративной карте. Оплата поставщикам по авансовому отчету Дт60 Кт71. И подотчетные суммы закрыты.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
А что мешает в банковской выписке поменять не то что программа предложила по умолчанию, а поставить вместо 60 счет 71 ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|