Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго времени. У меня Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.33). Есть производство, выпускаем и продаем продукцию через 43 и 20 счета без использования 40. При поступлении ГП и ее продаже суммы по НУ по 43 сч. встают правильно, а закрытие месяца все эти суммы полностью сторнирует. В итоге - в бух.учете сальдо по 43 на конец периода правильное, а в налог.учете - нулевое и обороты тоже. Учетная политика настроена, прямые расходы указаны, ручных операций нет. Подскажите, что еще может быть не так? как исправить ошибку?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
Как оформляете поступление ГП ?
вопрос как ![]() Закрытие месяца делает корректировку стоимости номенклатуры.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
поступление ГП - через поступление из переработки. Причину, вроде, нашла - учетную политику надо заполнять на каждый год заново (может, достаточно только прямые расходы заполнить, не пробовала такой вариант). После этого все посчиталось.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|