Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.
Зарегистрировался как ИП в Москве, 6 апреля 2015, УСН доходы. Доход за год пока не превысил 300000. РСВ-1 пока не сдавал ни за один квартал, узнал об отчётности пфр только на прошлой неделе. Вопросы. Надо ли сдавать РСВ-1 за себя если нет работников и даже себя не вписывал в трудовую как ИП? Можно ли не платить за 1 квартал, если я не был тогда даже зарегистрирован как ИП в первом квартале? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Шмотошница ...
|
![]() Цитата:
На фоне отсутствия работников, Вы зарегистрировались в ФСС и ПФР в качестве работодателя? до 31 декабря вы ОБЯЗАНЫ!!! уплатить фиксированный взнос в размере 22 261,38 копеек в том числе: в ПФР - 18610,80 в ФФОМС - 3650,58 этот взнос не зависит от того есть ли у Вас доход или нет его, получил статус ИП, будь добр, плати. ![]() ![]() Именно в Вашем случае, нужно рассчитать взнос пропорционально отработанному времени с момента регистрации и до 31 декабря. Т.е берем в расчет апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь - 1550,90 *9=13958,10 - это страховая часть в ПФР 305 *9= 2745 рублей в ФФОМС. Взнос 1% свыше 300 тыс уплачивается только если у Вас ведется деятельность. Он идет дополнительно к фиксированному взносу. В начале 2016 года, Вы в налоговую предоставите отчетность за 2015 год. На основании Ваших деклараций нужно посчитать если у Вас превышение 300 тыс. Если есть, то с разницы нужно уплатить в ПФР 1% так как ИФНС предоставит все сведения по вашим доходам в ПФР. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | ИП Максим С (24.12.2015) |
![]() |
#3 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,723
Спасибо: 1,978
|
![]()
ИП Максим С, предприниматели не сдают РСВ-1, если нет наемных работников. Сам себе ИП тоже в трудовую никакие записи не вносит. ИП платят за себя только фиксированные взносы в ПФР, а т.к. Вы зарегистрированы с 6 апреля, то ничего за 1 квартал и не должны.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | ИП Максим С (24.12.2015) |
![]() |
#4 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | ИП Максим С (24.12.2015) |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответы
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,723
Спасибо: 1,978
|
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | ИП Максим С (24.12.2015) |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Шмотошница ...
|
![]()
Если Вы ИП-работодатель, значит отчитываетесь за своих сотрудников как юридические лица. Если у Вас в среднесписочной численности 1 человек, значит в априори нулевок быть не может. З/п Вы обязаны начислять. Поэтому, сдаете отчетность в ФСС и в ПФР. Если сотрудник в административном отпуске (за свой счет, без содержания) - сдаете нулевки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Шмотошница ...
|
![]() Цитата:
Что Вы собрались подтверждать? Если у Вас нет работников, и Вы не зарегистрированы в фондах как работодатель, ФСС, ПФР не отчитываетесь, Среднесписочную в ИФНС не предоставляете. Вы сначала определитесь кто Вы.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Шмотошница ...
|
![]()
Если вы не зарегистрированы в качестве работодателя, у Вас нет обязанности предоставлять отчётность по зарплатных налогам. В ФСС и ПФР не отчитываетесь, среднесписочную не сдаёте, письма в налоговую по вопросу 2-НДФЛ не пишите. Это в случае, если вы не регистрировались работодателем. Если регистрировались, но у вас нет работников и вы не снялись с учёта в качестве работодателя, то отчётность сдаёте нулевую. В ФСС и ПФР. В налоговую пишите письмо, что сотрудников в данный момент нет, заработную плату не начисляете, взносы не уплачиваете. База для исчисления НДФЛ отсутствует.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|