Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Подскажите, вот сейчас 4 квартал, у нас много покупного НДС, а проданного мало. Возмещать НДС не хотим. Можно не проводить 4 кварталом какие-то сч-ф, а провести январем 2016 г, при том, что сч-ф будут декабрьскими? Ведь продавцы их включат в декларацию за 4 кв 2015 года. Как поступить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Чертополох
|
![]()
Если работаете в 1С, то:
Сч-ф проводите, но не ставите галочку "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" И когда Вам надо будет - заполняете документ "Формирование записей книги покупок".
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
не имеет значения перенести, налорги вам спасибо скажут ![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Все к этой же теме. Мои вопросы к ИП на ОСНО. Что делать с накладными, которых много в 4 квартале? Их все принять к учету или же можно тоже перенести на другие периоды?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Чертополох
|
![]()
Накладные лучше принять. Что с того, что их много?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
накладные не переносить
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Шмотошница ...
|
![]()
пост № 2, если законодательство читать не хотите
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.10.2014
Сообщений: 58
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день! У меня примерно схожая ситуация, но касается авансов. В мае 2015 года мы заавансировались на 1 000 000 руб. В конце декабря 2015 был получен сч-фактура на аванс от мая 2015 г. на 1 000 000 руб. Можно ли его включить в книгу покупок в 4 кв 2015 или подавать уточненку за 2 кв 2015 г.???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
bobik, авансы по периодам не переносятся. НДС с авансов, уплаченных поставщикам принимаются в периоде уплаты аванса, при наличии счф и условии о предоплате в договоре
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|