Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
Добрый день!
Восстанавливаю учет ОООшке за 2015 год, опыта маловато. Впервые столкнулась с арендой муниципального имущества, ндс налоговый агент ![]() По договору сумма арендной платы 14649,28 рублей в месяц, без учета НДС. Арендные платежи вносятся до 10 числа текущего месяца. 10.02.2015 оплачена аренда 14649,28 проводка Дт76.05-Кт51 14649,28 28.02.2015 оприходованы услуги 17286,15 (14649,28+ндс сверху 2636,87) в договоре с контрагентом установила галочку что выступаем н/а документ формирует проводки ДТ26-КТ76.05 14649,28 Дт19.04-Кт76.05 2636,87 ДТ76.05-КТ76.НА 2636,87 В итоге имеем дебетовое на 19.04 2636,87 и кредитовое на 76.НА 2636,87 Обработкой Регистрация счетов фактур-Счета-фактуры налогового агента выписываю с/ф по платежному поручению и запись попадает в книгу продаж датой п/п ДТ76.НА-КТ 68.32 2636.87 можно обработку делать раз в квартал? или нужно сразу после оплаты? Далее 11.03.2015 оплачивается налог НДС (агент) не в полной сумме 2499,00 ДТ 68.32-КТ51 2499,00 я правильно понимаю что в книгу покупок вычет попадет именно после уплаты налога и в размере 2499,00? и сформируется проводка ДТ68.02-КТ19.04 2499,00 Формирование записей книги покупок можно делать раз в квартал? или нужно в месяц оплаты налога ндс (н/а)? правильно ли я отражаю операции? использование счета 76.05 для арендодателя (муниципалитет) подходит или выбрать 76.09? декларация сдается общая (ндс+ндс н/а)? срок уплаты ндс н/а такой же как и ндс обычный? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
да
вроде да, но я НДС с аренды плачу ежемесячно вместе с арендой, чтоб не забыть и не запутаться У меня такие проводки: Поступление услуги (начисление аренды) Акт+ сч/ф Д26 К60.01 сама аренда Д19.04 К60.01 НДС с аренды Д60.01 К76НА НДС налогового агента После оплаты аренды, формирую сч/ф налогового агента Д76НА К68.32 НДС агента Уплата НДС агента Д68.32 К51
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Shayk (15.02.2016) |
![]() |
#3 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
Йожык, спасибо Вам за ответ
получается у меня аналогично, только счет я взяла 76.05 для контрагента Цитата:
а 2015 год вообще другой бухгалтер вела и мне приходится иметь дело с чем есть, ндс н/а не платили толком, а к вычету принимали как обычное поступление услуг ![]() сегодня утром позвонили из налоговой, как раз по ндс налоговый агент, попали в выборку как злостные нарушители надо срочно уточняться ![]() а я никогда не сдавала уточненки с тех пор как ндс электронным стал |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Чертополох
|
![]()
в сущности ничего не поменялось...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Чертополох
|
![]()
И так 9 раз... в результате 0,09 висит в кредите 76НА
как такое могло произойти в 1С? (ведь сч/ф формируются автоматически, откуда взялась разница?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
В 2015г. часть этих копеек самопроизвольно выровнялась и осталось только 0,02
Зато появилась 0,01 по дебету по другому договору... Что они вообще гуляют сами по себе? Как это возможно?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
Чертополох
|
![]() ![]() Ну вот допустим в 2014г. по одному из договоров, где запрыгали копейки, как показано в посте 7 сумма была 1678,52 в т.ч. НДС 256,05 Соответственно я плачу аренду за вычетом НДС 1422,47 и сам НДС 256,05 После чего формируется сч/ф отчего-то на 1678,51 в т.ч. НДС 256,04 Я и внимания не обращала... теперь вручную их что-ли править?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Агааа косячит, видимо да контролировать надо сумму всего.
Вручную править имеешь в виду уточненки сдавать что-ли? В декларации у тебя какая сумма прошла? |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (20.07.2016) |
![]() |
#13 |
Чертополох
|
![]()
нет, конечно
имею в виду, что теперь, заметив косяк, я вручную поправлю сумму в сформировавшейся сч/ф. хз, ща посмотрю...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Чертополох
|
![]()
вот смотрю, что например в декабре 2014 я и заплатила НДС в размере 256,04, т.е. как программа начислила, а не как должно быть... Вроде эта сумма и прошла по декларации (((
... Да, засада... я плачу сумму аренды, за вычетом НДС потом формирую сч/ф налогового агента, в результате чего НДС отображается на 68.32 после этого я плачу сам НДС с аренды гляда на стот самый 68.32 а там оказывается было на 0,01 меньше... ну я столько и платила...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | ||
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Суммы наверно другие и просто не возникало разницы при обратном расчете ндс. Я кстати почему не сталкивалась с таким наверно, потому что у меня большие суммы НА идут, там вообще нет копеек)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Чертополох
|
![]()
Да суммы на всем протяжении менялись время от времени
вот наверно от этого... В поступлениях (которые делаю я) стоит НДС 18% В сч/ф (которую формирует программа после оплаты) 18/118%
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 185
Спасибо: 10
|
![]()
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ИП на ПСН является налоговым агентом по ндс (арендует муниципальное имущество). Какие разделы должны заполняться в декларации? Титульный лист, Раздел 1, Раздел 2 и Раздел 9. Верно?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 489
Спасибо: 138
|
![]()
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Фонд (некоммерческая организация, УСН) получила от города здание в бесплатную аренду, думаю, что скоро будет и земельный участок. Нужно ли сдавать сдавать декларацию по НДС, и заполнять ли коды операций по аренде имущества (1011703) и землю, когда получим? И книгу продаж заполнять?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Скай, по поводу раздела 9 я сомневаюсь, не уверена можете ли вы принять к вычету этот НДС, не являясь плательщиком НДС. Не сталкивалась с таким.
PS ст.171 НК ... мне кажется не можете принять к вычету Последний раз редактировалось Ян@; 22.12.2017 в 11:19. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|