Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
Добрый день!
с расчетного счета оплатили товары для личных нужд руководителя детскую карусель какими проводками мне списать эти затраты как непринимаемые могу сразу бух справкой Дт99.09-Кт 60.01 ?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
7530 руб
а как лучше? через 10 счет и на 91,2 не принимаемые?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,500
Спасибо: 1,972
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
ptihka, спасибо за помощь
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,500
Спасибо: 1,972
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,500
Спасибо: 1,972
|
![]()
Согласно п. 12 ПБУ 10/99 расходы, связанные с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий являются прочими расходами организации.
Если организация примет решение об исчислении НДФЛ и страховых взносов, то дополнительно в учете будут сделаны записи: Дт73 Кт 68.01 - исчислен НДФЛ; Дт91 Кт 69 (по соответствующим субсчетам) - исчислены страховые взносы. В силу п. 1 ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ. Пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ предусматривает, что к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относятся оплата (полностью или частично) за него организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг), в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика. Объектом обложения страховыми взносами признаются в том числе выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений (ч. 1 ст. 7 Закона N 212-ФЗ). При этом страховые взносы начисляются и на выплаты работникам, осуществляемые в натуральной форме (ч. 6 ст. 8 Закона N 212-ФЗ). |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
Я бы не назвала сию покупку благотворительной деятельностью, а НДФЛ обложить надо бы. Страховыми не нать, это доходы, полученные вне рамок трудовой деятельности
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,500
Спасибо: 1,972
|
![]() Цитата:
Из положений ст. 574 ГК РФ следует, что договор дарения относится к договорам, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество. Таким образом, в случае передачи имущества работнику по договору дарения объекта обложения страховыми взносами не возникает. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
Вес`на,
ptihka, а с ндс с этой покупки что делать? его можно к вычету принять?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
ptihka,
Вес`на, спасибо не буду принимать вопрос не совсем по теме, но в январе 2016 оплатили с расчетного счета проживание в гостинице отдыхали люди не имеющие отношение к фирме я правильно понимаю что не смогу уменьшить прибыль, так еще и должна НДФЛ начислить этим ФЛ? он рассчитывается сверху суммы? например услуги гостиницы 118000 ндфл = 118000*13%? но так как в данном случае это не работники, то до 01.02.2017 сообщить в ифнс о невозможности удержать? какие проблемы будут если не сообщить?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|