Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.08.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
У организации 1 есть долговые денежные обязательства, за выполненные работы перед организацией 2 в июне. Организация 1 чтобы уменьшить свою задолженность, сдаёт организации 2 помещение в аренду на июль-август. Это факт они оформляют взаимозачетом. В учете в июне организация 2 сделала проводку Д 60.02 К 62.01. Счет-фактуры от организации 1 не было, только счет и соглашение о взаимозачёте.
Вопрос 1) в таком случае счет фактура организацией 1 не может быть составлен, так как движения денег не было, и в строке к платежно-расчетному документу не будет данных, и следовательно организация 2 не может поставить к вычету НДС с возникшего аванса??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Цитата:
при чем здесь движение денег? На взаимозачет счф не составляется. Она составляется на акт аренды
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.08.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
при чем здесь движение денег? На взаимозачет счф не составляется. Она составляется на акт аренды
Здесь дело в том, что в результате взаимозачета, возник аванс, так как аренда произойдет в следующем месяце |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
это как? Долга ещё нет, что зачитываете? Взаимозачет вы можете подписать только на сумму взаимной задолженности. А у вас её нет, пока нет реализации
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.08.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=Вес`на;1118747]это как? Долга ещё нет, что зачитываете? Взаимозачет вы можете подписать только на сумму взаимной задолженности. А у вас её нет, пока нет реализации
Спасибо вам за ответы. То есть вы считаете что описанная ситуация даже не правомочна??? Заключен договор об аренде на срок июль-август. Стороны договорились зачесть арендную оплату в счет частичного погашения задолженности организации 1. Акт зачета взаимных требований составлен и подписан в тот же день (в июне) |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
я не понимаю как можно зачесть долг, которого ещё нет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
Ну подписали акт июнем, это не означает что у кого-то возник аванс. Объекта н/о здесь нет, тем более НДС принять к вычету
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|