Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
Чертополох
|
![]()
1С 8.2
Авансовый отчёт. Поставщика не указываем. Некоторые чеки с НДС. Указываем его. Но принять не можем к вычету. Следовательно списываем. Документ Списание НДС. Требует указать поставщика. И что я там должна указать? Пока я нашла только такой выход: указываю в АО поставщиком - подотчётника. И соответственно его же при списании НДС. Но мне так не нравится. Глаз режет. Что скажете?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Чертополох
|
![]()
как оно его может списывать? Ты о чём?
Авансовый делает Д19 К71 и всё. сч/ф то нет.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
у меня все НДСные чеки в 8.3. НДС относит на счет 91.02 "Не принимаемый к НУ", какой к лешему 19-ый?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Чертополох
|
![]()
это делает документ "списание НДС" Д91.02 К19
был достаточно конкретный вопрос.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Чертополох
|
![]()
Могу наверно.
Но разве так можно? Получится такая вот покупка: Д10.01 К71 стоимость без НДС Д91.02 К71 сумма НДС (вообще там 19.03 автоматом ставится, когда товар вносишь с НДС...) Да, он доступен для редактирования.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
А разве можно относить НДС на 19-ый когда у тебя счф нет? Он ваще-та должен списываться в расходы на 91.02
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
адекватная покупка получается. На учет товар принимается без НДС, НДС списывается в расходы, т.к. счф нет, а НДС выделен в чеке
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Чертополох
|
![]()
сч/ф делает проводку Д68 К19
А вот в Д19 он попадает без всякой сч/ф, документов поступления. Без сч/ф я его отношу на Д19, ну коли уж он выделен в чеке, а потом списываю Д91 К19
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Чертополох
|
![]()
Товар пришёл с НДС и на учёт он принимается с НДС.
сч/ф - документ для принятия к вычету. Её нет - к вычету не берём - списываем.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Чертополох
|
![]() ![]() ![]() а факты, ссылки на закон, доказательства? не ленись )))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Чертополох
|
![]()
Ты предлагаешь мне вот тут ставить 91.02?
А статью необлагаемую где?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
уже нет. У меня предложение списать его ручной операцией
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Чертополох
|
![]()
сама же знаешь, что ручные операции лучше минимизировать, особенно когда для этого есть специальный документ "Списание НДС".
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Чертополох
|
![]()
а если выбираю?
пока я не вижу, чтобы это где-то отражалось, мешало или как-то влияло. Но да, само по себе выглядит странно.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Я по списанному товару НДС списываю ручными операциями. Ничего, все нормально прога хавает. Списывать по счф нереально, их может быть до пятисот штук за одно списание
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|