Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 185
Спасибо: 10
|
![]()
Добрый день. Ситуация: ИП на УСН «доходы». При перевозке транспортной компанией повреждена часть купленного нами товара. Претензию написали, транспортная приняла решение стоимость ущерба не возвращать деньгами, а зачесть в счет следующих доставок.
На дату выставления претензии я делаю реализацию транспортной компании, и эта сумма должна попасть в доходы. А на какую дату? Когда получаю товар, начисляю сумму за доставку и эту сумму засчитываю в счет долга по претензии? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 185
Спасибо: 10
|
![]()
Простите, уточню
![]() Транспортная должна нам 5 тыс.руб. за поврежденный груз. Сегодня нам привезли товар, стоимость доставки 100 руб. Сегодня я делаю взаимозачет с транспортной, и 100 руб. включаю в доход. Пробиваю по кассе эту сумму и на основании этого вношу в КУДИР? Верно? ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
это что у вас за реализация такая?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
что пробиваете по кассе? Взаимозачет?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 185
Спасибо: 10
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
и ТОРГ-12 вам подписала?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
доход тут есть, но реализации нет. Есть расчеты по признанной претензии, оплаченной проведенным взаимозачетом
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Скай (12.02.2019) |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 185
Спасибо: 10
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 185
Спасибо: 10
|
![]()
Спасибо за ответ. А как мне теперь все это провести? Начисляю претензию (каким документом в 1С?), по кассе пробиваю в день взаимозачета (кстати, не будет проблем у ИП с этим? неденежные операции?)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
ручной операцией Д76.2 К60 Претензия признана поставщиком. Проведение взаимозачета сформирует проводку Д60 К 76.2. ККМ при взаимозачетах не применяется
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 185
Спасибо: 10
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
в УСН доход образуется по дате проведения взаимозачета, а не по дате
в КУДиР запись должна встать автоматом, при проведении вз/зачета
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|