Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, как в 1с 8.2 (8.2.18.96) провести экспортную операцию при продаже товара за границу (в евро)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
sous,Все стоит.
Меня интересует, какие должны быть проводки. Сначала наша компания приобрела товар, проводки Д41.01 К60.01; Д19.03 К60.01; Д68.02 К19.03 Отгрузку я сделала Продажа- Реал. товаров и услуг: отгрузка без перехода права собственности, сумма указана в валюте согласна контракта, проводка Д45.01 К41.01 сумма в рублях(программа автоматически тянет сумму в рублях, по которой мы купили этот товар ранее). Далее, не знаю, правильно ли я понимаю, но когда товар придет к нерезиденту, к нему перейдет право собственности на него и я должна буду сделать реализацию отгруженных товаров, какие будут у меня проводки. Надо ли ставить НДС к возмещению, если да, то в какой момент и как это сделать? Последний раз редактировалось Новичок2013; 05.06.2013 в 10:22. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Проводки ни чем не отличаются от реализации на внутреннем рынке.
Сначала надо подтвердить ставку НДС 0% для этого Вам дано 180 дней на сбор документов согласно статье 165 НК РФ или соглашения о Таможенном союзе |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
мы заказали машину для транспортировки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Финансовое ведомство отмечает, что выручка от реализации товаров в целях налогообложения прибыли должна признаваться на дату фактической передачи товара покупателям и выставления им расчетных документов. Это объясняется тем, что такой подход позволяет отразить фактические отношения, сложившиеся между продавцом и покупателем товара, который получен по договору купли-продажи с особым порядком перехода права собственности. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, мы за таможенные услуги платили таможенному брокеру, отработав банк проводка Д60.02 К51, как мне теперь в 1С8.2 с брокера посадить сумму на таможню?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
Мы платили 750 рублей за тамож. сборы и 15000 за услуги по таможенному оформлению, мне надо переносить это все на таможню?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К, Да:( Я должна же эту сумму на основании акта и счет-фактуры перетащить с брокера на таможню?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К, в счет-фактуре стоит таможенные сборы 750 рублей, ровно столько я им и переводила, теперь я должна перенести эту сумму с брокера на таможню? Если да, то подскажите, пожалуйста, как это сделать в 1с 8.2?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Посмотрите в ГТД поле 47 , там расписываются таможенные сборы по затаможке товаров , у меня по затаможке вид платежа 1010
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
Светлана00055, да, у меня в поле 47 стоит вид 1010 750 рублей, что мне с этим делать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Дебет 76 субсчет «Расчеты по таможенным пошлинам» Кредит 51– 3000 руб. – уплачена таможенная пошлина;
Дебет 90 субсчет «Таможенные пошлины» Кредит 76 субсчет «Расчеты по таможенным пошлинам»– 3000 руб. – начислена таможенная пошлина; Если вы пошлины через брокера оплачивали( хотя честно сказать это маловероятно, на каждого экспортера-импорте в таможне ведется вроде карточки платежей) то по логике в должны увязать 76 и 60 счет |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
Светлана00055, Я не совсем поняла, что мне надо дальше делать.
Сейчас у меня проводка Д60 (брокер) К51 750 рублей - оплачены таможенные сборы. Д45.01 К41.01 отгрузка без перехода права собственности. Таможенную декларацию мне принесли, строка 47 вид 1010 сумма 750 рублей, Что мне надо делать? Вообще какие мои дальнейшие действия, подскажите, пожалуйста, т.к. ни разу с этим не сталкивалась. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Экспорт готовой продукции | angel_lubov | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 7 | 30.04.2012 18:40 |
Экспорт | Meri12 | Валюта, экспорт, импорт | 10 | 11.11.2011 12:51 |
Экспорт, помогите! | Главбух новоиспеченная | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 05.09.2011 18:54 |
Экспорт в Белоруссию | pilseta | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 06.04.2011 15:09 |
Экспорт в Беларусь через комиссионера | *Наталия* | Валюта, экспорт, импорт | 4 | 07.09.2010 18:32 |