Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#11 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Elena Volkova, по не подтвержденному экспорту вы возвращаетесь в период реализации, там у вас и вычет НДС и начисление НДС будет. Т.к вы не подтвердили ставку НДС 0%, то не имеете на нее право и значит должны посчитать свою реализацию по ставке НДС 18% (10%) в том периоде, когда продали товар/продукцию. И тк просрочили с оплатой налога за прошлый период - будут пени.
Выставляете сч.ф в одном экземпляре и регистрируете в Книге продаж. Посмотрите раздел 6 Декларации + Прил 1 к разделу 8. Потом, если соберете пакет, то этот НДС возьмете к вычету. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|