Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67)
Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.19.1) Здравствуйте. Просветите, пожалуйста, в какой именно процедуре вычисляется сумма, которая идет в проводки и в регистры. Я пробовала в отладчике пройтись по всему проведению, но ничего не нашла. Проблема в том, что мне нужно дописать проводки по НУ в случае, когда счет затрат по БУ 96, а по НУ -- 25.2: 1. Дт 96 (ВР) на + 2. Дт 25.2 (ВР) на - Аналогичные проводки формируются в документе Поступление товаров и услуг. Бухгалтер утверждает, в требовании-накладной должно происходить то же самое... Права ли бухгалтер давая мне такое задание? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
по всей видимости на ремонт ОС....
Через поступление ТРУ, не спишешь материалы... Считаю, что бухгалтер прав... А зачем дописывать??? Вы просто установите соответсвие б/у и н/у... Когда бухгалтер выберет в требовании для целей б/у 96 счет, в налоговм автоматом проставится 25...Я так думаю....
__________________
Остановите землю ![]() Последний раз редактировалось наида; 23.03.2009 в 12:08. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Резерв на капремонт.
А если так нельзя? Ведь зачем-то же они установили такое соответствие... Ну я разберусь конечно. Спасибо за подсказку! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
Документ Поступление ТРУ -это приход...
Требование-накладная -это расход... Д 96 -это использование резерва, то бишь расход... ![]() пожалуйста
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
А интересующие меня недостающие проводки в расчете себестоимости выпуска сформируются, да?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
давайте по порядку.
1. вы должны зайти в Предприятие, Планы счетов, Установка соответствия счетов б/у и н/у. и там завести следующую запись счет б/у 96 счет корр б/у 10.05 Вид затрат н/у Счет н/у 25.2 И все..в требовании будут нужные проводки...Вы попробуйте...
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
Только не забудьте в типовом соответствии убрать запись с 96 счетом
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не формируется ЩТРИХ КОД | Солнце))) | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 4 | 13.10.2008 22:28 |
Не формируется счет-фактура | vova_v | Программы: 1C 7.7 | 7 | 04.03.2008 19:03 |
Не формируется оборотка | Lis_18 | Программы: 1C 7.7 | 5 | 12.12.2007 08:32 |
Не формируется книга продаж | Denikin | Программы: 1C 7.7 | 25 | 03.12.2007 11:53 |
Не пропечатаны реквизиты и сумма НДС в накладной | Milisenta | Налоги и право. Юридические вопросы. | 1 | 30.11.2006 17:40 |