Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Результаты опроса: А Вы выставляете с 01.01.2009г. счета-фактуры на аванс покупателям? | |||
Да |
![]() ![]() ![]() ![]() |
151 | 64.53% |
Нет |
![]() ![]() ![]() ![]() |
39 | 16.67% |
Надо, но жду более подробных разъяснений и комментарий |
![]() ![]() ![]() ![]() |
41 | 17.52% |
Не собираюсь |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 1.28% |
Голосовавшие: 234. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#341 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.07.2009
Адрес: г.Владивосток
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
![]()
Он может и заинтересован, хотя пока запроса от него не было. А вот я не очень заинтересована платить НДС с получ предоплаты в этом квартале. Я запуталась немного 5 дней после преоплаты имеестся в виду календарных или рабочих?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#342 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
Вы извините, но я скажу! Хоть вы выставите сч-ф на полученный аванс, хоть не выставите, но НДС с этих денег вы государству отдадите по декларации за 2-й квартал.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#343 |
Модератор
|
![]()
НК РФ:
Статья 154. Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг) 1. ...При получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога. И ни слова о счет-фактуре. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#344 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.07.2009
Адрес: г.Владивосток
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за утвердительный ответ, теперь нужно постараться получить сч-ф на аванс от поставщика.... Если всё равно платим в конце квартала НДС за предоплату, зачем придумали эти насчастные 5 дней на выставление сч-ф на аванс. Этих налоговиков не понять умом.
__________________
И до меня добрался кризис: пью старое вино, ем сыр с плесенью и езжу на машине без крыши... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#345 |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]()
AnastasiaL, позвольте немного уточнить. Платим мы с полученных авансов, а счета-фактуры получаем от поставщиков на те авансы, которые сами им проплатили. Это немного разные авансы...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#346 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 142
Спасибо: 0
|
![]()
Коллеги, здравствуйте!
![]() Четко понимаю ход действий: 1. Получили предоплату. 2. Выписали счет-фактуру на предоплату. 3. Зарегистрировали в книге продаж. 4. Отгрузили товар. 5. Выписываем счет-фактуру на реализованный товар. И тут ... ????? Никак не могу взять в толк ![]() ![]() Последний раз редактировалось Маринушка; 06.07.2009 в 16:07. |
![]() |
![]() |
![]() |
#347 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#348 | |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]() Цитата:
7. Счет -фактуру на предоплату регистрируем в книге покупок. Ничего сторнировать не надо. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#350 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 142
Спасибо: 0
|
![]()
SOS!
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#351 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
|
![]()
на сумму вашей отгрузки,и не восстанавливать надо,а возмещать и оплачивать
|
![]() |
![]() |
![]() |
#352 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Правильно ли я поступаю?
Получив предоплату от покупателя 30.06.09, я выставляю сч-ф на аванс (законодатель мне на это отводит 5 календарных дней), датированную 1 июля. Отгрузка происходит 3 июля. Соответственно в бухучете НДС с аванса начисляю в 3-м квартале. Затем начисляю НДС с реализации и "восстанавливаю" НДс с аванса. Меня смущает тот момент, что деньги пришли во 2-м квартале, а аванс я начисляю в 3-м. Минфин в своем письме от 6 марта 2009 г. N 03-07-15/39 разрешил не выставлять сч-ф на аванс, если в течение пяти календарных дней, считая со дня получения предварительной оплаты, осуществляется отгрузка товаров. Но не сказал ничего про налоговый период. То есть если полученный аванс и отгрузка происходят в разных налоговых периодах. Или я не правильно понимаю нормы НК? Выставить сч-ф на аванс-это имеется ввиду отдать его покупателю в течение 5 дней? А начислить НДС с аванса я должна все таки 30.06.09, т.к. в правилах регистрации сч-ф в в книге продаж сказано, что регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство. Косяк? |
![]() |
![]() |
![]() |
#353 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Цитата:
Да вот это совершено верно! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#354 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите и мне, пожалуйста!
На какую сумму мне выставлять счет-фактуру по аренде? По договору плата за аренду вперед на 2 года. До меня делали так - предоставляли счет-фактуру каждый месяц в последний день на сумму аренды за месяц. А надо сразу на всю сумму поступившей оплаты (независимо от срока)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#355 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
да. надо на всю сумму аванса поступившего выставлять счет-фактуру.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#356 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
с 01.01.09г на суммы поступившей предоплаты выставляется счет фактура на аванс в 2-х экз. 1 из них Вы отдаете своему арендодателю. Вы начилсляете НДС с авансов. Ваш клиент имеет право взять НДС к возмещению (по Вашей счет-фактуре). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#358 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.11.2008
Адрес: Красноярск
Сообщений: 82
Спасибо: 4
|
![]()
С нашим покупателем у нас заключенны 2 договора:
1. Договор подряда (Работы по этому договору мы выполнили, нам должны 500 000 руб.) 2. Договор поставки материала (Материал мы еще не поставили.) В сентябре на р/с поступают 200 000,00 назначение платежа: "аванс по договору поставки материалов". Подскажите, я правильно понимаю: НДС с аванса (предварительной оплаты) начисляется по договору, не по расчетам с контрагентом? Т.е. если от покупателя не будет письма с изменением назначения платежа: "оплата по договору подряда", я должна начислить с 200 000,00 аванс и отразить его в декларации по НДС? |
![]() |
![]() |
![]() |
#359 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.07.2009
Адрес: г.Владивосток
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Но если вы хотите расценить платёж покупателя как оплату уже оказанных услуг по договору, то пусть просто напишет письмо и вы зачтете его оплату на счет 62.1, а не на 62.2. ![]()
__________________
И до меня добрался кризис: пью старое вино, ем сыр с плесенью и езжу на машине без крыши... ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#360 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
![]()
добрый день всем.
тема давно конечно устаревшая и для многих все уже давно ясно. но я вот (так как начинающий) пока немножко не понимаю. ![]() у нас оптово-розничный магазин. енвд и осно. и я решила, что т.к. не знаю, что будет продано в опт, а что в розницу, принимать весь ндс, а потом распределять пропорционально выручке(правда как это будет выглядеть на практике пока не знаю), но об этом потом. сейчас ситуация такая. мы оплачиваем частично по счету за товар, который будет поставлен через некоторое время. обязательно ли нам просить у продавцов сч/ф на аванс. у нас ведь больше половины товара уйдет в розницу. буду заниматься самовредительством. и если нам покупатель оплатит за товар частично, мне обязательно выставлять сч/ф. может поподробней на моем случае поможете? ведь уже все знают, как эта система работает. и если мне придется это делать, то как?(если можно по пунктам) и еще проблемка, если поставщики откажутся выдавать сч/ф, что тогда |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Счета-фактуры на аванс | 100percent | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.01.2009 19:28 |
Выписываем счета-фактуры на аванс!!! | marinaa | Делимся опытом | 2 | 12.01.2009 21:44 |
оформление счет-фактуры на аванс | маским | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 28.04.2007 16:08 |
Форма счет фактуры | Марусенька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 06.04.2007 11:01 |
Про счет-фактуры? | Виктория79 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2006 18:36 |