Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
добрый день!подскажите как в восьмерке правильно сделать вх. и ис. платежки ; поступление товара; отгрузку.Вроде все разнесла а у меня все красным в оборотке.Ничего не понимаю,совсем запуталась...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Дело в том что банк я разнесла,и галочка стоит...У меня получается что я должна поставщикам .... и покупатели мне должны....Какие проводки правильные?Я уже ваще ничего не пойму!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
вне статуса
|
![]()
http://www.glavbyh.ru/announcement.php?f=4&a=9
http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=55869&postcount=1
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
01.09.2009 Д 10 К 60.01 Оплата 02.09.2009 Д 60.01 К 51 Если оплата была 01.09.2009 Д 60.02 К 51 Поступление ТРУ Д 60.01 К 60.02 Д 10 К 60.01 1)Проверьте даты в документах( возможно надо перепровести доки в том порядке, как я указала) 2)Проверьте договора
__________________
Остановите землю ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Наида, подскажите пожалуйста почему задвоилась реализация?Пример:ПП вх. счет расч. 62,01 сч. ав 62,02 -20000 сумма проплачена полностью по дог. В оборотке по сч.62,01 задваивается реал. идет зачет ав.!!!(хотя это оплата)Д62,02 К62,01 потом реал. Д62,01 К90,01,1 почему так??? и почемуто не закрывает полную опл. (получается)Д51 К62,02
Д62,02 К 90,01,1 Подскажите прошу!Башка уже не варит ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]()
Привет!
Помогите оприходовать нематериальнй актив, который должен списываться через аммортизацию. Дт 04 Кт 08.5 Дт 44 Кт 05 Через какой документ показать поступление и ввод в эксплуатацию... не могу найти. Плиз. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.09.2009
Адрес: Москва, ЗАО
Возраст: 52
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Шаг2 Закладка "ОС иНМА" - Принятие к учету НМА и расходов НИОКР - внизу указать "способ отражения расходов по амортизации" - выбрать (например) Амортизация Торг, в которой прописан счет 44 (Д04 К08.5) Шаг3 Закладка "Основная деятельность" - Закрытие месяца - указать нужный раздел "галочкой" и провести документ. (Раскрыв БухПроводки документа можно увидеть Д44 К05) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Если задваивается реализация то ошибку нужно искать не в П.П. а в отгрузке... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Б С К, с задвоением разобралась... ПП вх. Д51 К62.01
вы меня простите бестолковую, вот подскажите пож почему когда мне оплатили за товар полностью то в карточке счета у меня все суммы пошли на аванс?Где искать ошибку?Какие должны быть проводки? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
маленькая , я вам в личке расписала..у вас скорей всего ошибка в последовательности проведения ..
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Наида,я видела спасибо.Б С К, делала и как вы сказали.Кое где у меня все стало на свои места.СПАСИБО РЕБЯТА !у меня тут блин,опять косяк...((( У меня в карточке получилось: 6.07 зачет ав.Д62,01 К62,01=200000
6.07 реал.тов.Д62,01 К90,01,1 =400000 а куда аванс делся,который был 23.06=200000? |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Попробуйте открыть карточку счета 62 по конкретному контраагенту и отследить какие документы и какие проводки дают, т.к. на расстоянии не видя Вашей программы что либо советовать невозможно...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите если кто знает | Hope | Делимся опытом | 8 | 10.02.2009 21:56 |
кто нибудь знает оплату ГСМ по карте? | NЛилу | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 21.01.2009 18:00 |
Неужели никто не знает ответ? | НатальяА1978 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 13 | 07.06.2008 20:40 |
А про внебюджет знает хоть кто то | АЕВ | Учет в НКО | 1 | 17.02.2008 18:38 |
Подскажите кто знает | Глоша | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 19.10.2007 16:01 |