Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
21.06.2011, 12:05 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
|
Налог на прибыль
Еще один вопрос, может и простенький,но я запуталась немного. Сдала декларацию за 1 кв 2011г и там в раделе 1.1 была к доплате сумма. потом 25 мая я сдала исправленную деклар за 1 кв и в разделе 1.1. стало к возмещению. изменеия произошли из-за авансов ян, фев, мар 2011, начисление кторотых я не сделала в первой декларации,а должна была. вопрос каким число и как провести исправления в 1с 8.2? я понимаю что начислен налог от 31.03.11 я должна сторнировать, но авансы не были начисленны в 1с и у меня еще переплата в бюджет на 01.11.11 и эта переплата перекрывает налог за 1 кв и даже остается. Я не могу понять когда,как и что правильно начислить в 1с чтоб правильный остаток был по счету. А еще вопрос: авансы я тоже должна начислять в 1с (авансы за 9 мес которые и которые помимо налога. Налог отдельно, а авансы отдельно)
|
22.06.2011, 21:24 | #3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
Re: Налог на прибыль
собственно в 1с вы ничего менять не должны, потому как у вас ошибка только в декларации
для начала сравните за 1 кв кт 68,4 и начисленный налог в декларации |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.06.2011, 12:30 | #4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
|
Re: Налог на прибыль
Дело в том, что когда сдавалась декларация за 1 кв в апреле и в разделе 1.1. было к выплате (т.е. был указан налог для оплаты) и в 1с я тоже начислила эот налог на 68.4, например сумма налога к доплате в ФБ 1000 и в субъект 2000. я и сделала начисления 1000 и 2000,а потом выяснилось что у меня д.б. не к доплате, а к возмещению из-за авансов и стало в разделе 1.1 к возмещению ФБ 2000 и субъекты 3000. я так понимаю то и в программе надо сделать не к уплате а к возмещению иначе по сч 68.4 другая сумма? а второй вопрос про сами авансы. Например за 9 мес 2010г налог составил 30000 руб и соответственно авансы 30000руб (по 10000/мес окт, ноя,дек.). теперь эти авансы я должна была уплачивать в январе, фев,мар, а начислять в программе я их должна была или только уплачивать? авансы не уплачивались,т.к. и так была переплата на 01.11.2011 по прибыли и я указала в декларации что они типа уплачены и соответственно получилось к возмещению.
1. каким числом делать коректировку налога? 2. нужно ли проводить авансы в 1с? |
24.06.2011, 22:01 | #5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
Re: Налог на прибыль
авансы начислять не нужно, только уплачивать
там и так должно быть к возмещению смотрите строку 190 и 200 , листа 02- суммы в декларации должны быть равны суммам кт 68,4 , оборот за 1 квартал в связи с уплатой авансов, сальдо по сч 68,4 должно быть дебетовое |
26.06.2011, 12:21 | #7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
Re: Налог на прибыль
|
|
|