Сообщение от MarinaAnna
Тереса, Раз выдали счет фактуру на аванс, то и приходуйте ее как авансовую, внимательно ее прочитайте, сейчас ведь фирмы могут не нумеровать ее как авансовую, а сплошной нумерацией могут делать, поэтому может быть вы и не поняли, что она авансовая. Ну в общем приходуйте ее как авансовую, и тогда сумма НДС у вас отобразится на счете 76.ВА, после того, как вам выдадут первый акт+с/фактуру, приходуете и ставите счет затрат, какой он там у вас ? если торговля, то 44, если услуги, производство, то 20 или 26. При заполнении книги покупок и продаж, у вас сумма с 76.ВА сминусуется с 76.ВА, в том размере, в котором будет НДС по акту.
В этом квартале НДС у вас будет к вычету, так как вы на основании авансовой с/фактуры купили этот НДС у поставщика. Но только НДС, расхода у вас пока не будет, так как расход произойдет, только после того, как вы услугу оприходуете.
|