Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Результаты опроса: А Вы выставляете с 01.01.2009г. счета-фактуры на аванс покупателям?
Да 151 64.53%
Нет 39 16.67%
Надо, но жду более подробных разъяснений и комментарий 41 17.52%
Не собираюсь 3 1.28%
Голосовавшие: 234. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03.07.2009, 04:33   #1
статус: бухгалтер
 
Аватар для AnastasiaL
 
Регистрация: 01.07.2009
Адрес: г.Владивосток
Сообщений: 54
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Спасибо за утвердительный ответ, теперь нужно постараться получить сч-ф на аванс от поставщика.... Если всё равно платим в конце квартала НДС за предоплату, зачем придумали эти насчастные 5 дней на выставление сч-ф на аванс. Этих налоговиков не понять умом.
__________________
И до меня добрался кризис: пью старое вино, ем сыр с плесенью и езжу на машине без крыши...
AnastasiaL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 09:05   #2
просто бух
 
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от AnastasiaL Посмотреть сообщение
теперь нужно постараться получить сч-ф на аванс от поставщика.... Если всё равно платим в конце квартала НДС за предоплату, зачем придумали эти насчастные 5 дней на выставление сч-ф на аванс.
AnastasiaL, позвольте немного уточнить. Платим мы с полученных авансов, а счета-фактуры получаем от поставщиков на те авансы, которые сами им проплатили. Это немного разные авансы...
Elf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 16:05   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 142
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Коллеги, здравствуйте! Не могли бы разъяснить как правильно восстановить НДС с авансов.
Четко понимаю ход действий:
1. Получили предоплату.
2. Выписали счет-фактуру на предоплату.
3. Зарегистрировали в книге продаж.
4. Отгрузили товар.
5. Выписываем счет-фактуру на реализованный товар.
И тут ... ?????
Никак не могу взять в толк как сторнировать уже ранее выписанный счет-фактуру на предоплату. Помогите, пожалуйста!

Последний раз редактировалось Маринушка; 06.07.2009 в 16:07.
Маринушка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.07.2009, 16:10   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 52
Сообщений: 6,429
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от Маринушка Посмотреть сообщение
Никак не могу взять в толк как сторнировать уже ранее выписанный счет-фактуру на предоплату.
Ранее выставленную сч.фактуру на аванс Регистрируйте в книге Покупок в том периоде в коком произошла отгрузка по ней.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 16:13   #5
просто бух
 
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от Маринушка Посмотреть сообщение
И тут ... ?????
Никак не могу взять в толк как сторнировать уже ранее выписанный счет-фактуру на предоплату. Помогите, пожалуйста!
6. И тут...регистрируем счет-фактуру на реализованный товар в книге продаж.
7. Счет -фактуру на предоплату регистрируем в книге покупок.
Ничего сторнировать не надо.
Elf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 19:14   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 142
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

SOS! Если в счет-фактуре на предоплату сумма НДС- 540,00. Товар отгрузили, в счет-фактуре сумма НДС - 360,00. Какую сумму НДС с предоплаты надо восстановить : всю (540,00) или только на ту , на которую отгрузили (360,00)?
Маринушка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 19:23   #7
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Putnik1981
 
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от Маринушка Посмотреть сообщение
SOS! Если в счет-фактуре на предоплату сумма НДС- 540,00. Товар отгрузили, в счет-фактуре сумма НДС - 360,00. Какую сумму НДС с предоплаты надо восстановить : всю (540,00) или только на ту , на которую отгрузили (360,00)?
на сумму вашей отгрузки,и не восстанавливать надо,а возмещать и оплачивать
Putnik1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 23:12   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Правильно ли я поступаю?
Получив предоплату от покупателя 30.06.09, я выставляю сч-ф на аванс (законодатель мне на это отводит 5 календарных дней), датированную 1 июля. Отгрузка происходит 3 июля. Соответственно в бухучете НДС с аванса начисляю в 3-м квартале. Затем начисляю НДС с реализации и "восстанавливаю" НДс с аванса.
Меня смущает тот момент, что деньги пришли во 2-м квартале, а аванс я начисляю в 3-м. Минфин в своем письме от 6 марта 2009 г. N 03-07-15/39 разрешил не выставлять сч-ф на аванс, если в течение пяти календарных дней, считая со дня получения предварительной оплаты, осуществляется отгрузка товаров. Но не сказал ничего про налоговый период. То есть если полученный аванс и отгрузка происходят в разных налоговых периодах.
Или я не правильно понимаю нормы НК?
Выставить сч-ф на аванс-это имеется ввиду отдать его покупателю в течение 5 дней? А начислить НДС с аванса я должна все таки 30.06.09, т.к. в правилах регистрации сч-ф в в книге продаж сказано, что регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство.
Косяк?
natalychek вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.01.2010, 11:04   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.01.2010
Сообщений: 15
Спасибо: 0
Вопрос Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Подскажите.
Мне постащик (агент - зачисляют на топливные карты ден. средства) не предоставляет счета- фактуры на аванс за декабрь 2009 (оплата была 2 раза, сумма аванса неиспользованного 55 000 руб.) ссылаясь на письмо МНС России от 21.05.01. №ВГ-6-03/404@ пункт 5. Прочистав это письмо, я считаю, что это разъяснение по заполнению с-фактур, согласно постановления 914 от 2000 г.
Я звоню в филиал Сургута, мне говорят, пишите письмо, мы направим в Москву....


Руководитель нашей налоговой, проводила семинар в феврале. Вот, что она говорила по этому вопросу: "Появление у покупателя права на «авансовый» вычет закономерно привело к новой обязанности продавца. Теперь он должен выставлять контрагенту «авансовый» счет-фактуру. Причем (это важно!) поставщик обязан выдать покупателю счет-фактуру, даже если стороны сделки не заключили письменный договор или в нем нет пункта о перечислении предоплаты. Такой вывод можно сделать из пункта 3 статьи 168 Налогового кодекса РФ.
Отсутствие счетов-фактур является грубым нарушением правил учета доходов и расходов по статье 120 Налогового кодекса РФ. Поэтому продавца могут оштрафовать на сумму 5000 руб. (за разовое нарушение) или 15 000 руб. (за повторное нарушение).
Причем, как мы уже отметили выше, обязанность продавца выставлять счета-фактуры не зависит от того, выполняются ли все условия для вычета у покупателя. Например, если в договоре нет пункта о предоплате, налоговики скорее всего откажут покупателю в вычете. Однако продавец все равно обязан выставить счет-фактуру".


Как мне составить письмо, что они обязаны предоставить счет-фактуру на аванс? Может ли налоговая для них давать другое разьяснение? Или процедура выставления по авансовым с-фактурам для агентов действительно отличается...? Хотя сомневаюсь...

ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ... "крыша уже едет"
Еелна К. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 08:23   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 52
Сообщений: 6,429
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от natalychek Посмотреть сообщение
Правильно ли я поступаю?
Получив предоплату от покупателя 30.06.09, я выставляю сч-ф на аванс (законодатель мне на это отводит 5 календарных дней), датированную 1 июля. Отгрузка происходит 3 июля. Соответственно в бухучете НДС с аванса начисляю в 3-м квартале. Затем начисляю НДС с реализации и "восстанавливаю" НДс с аванса.
Нет не правильно т.к. гласит НК РФ
Цитата:
При получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога.
Налоговым периодом по НДС является квартал, и получается что вы обязаны заплатить НДС с полученной предоплаты.
Цитата:
Сообщение от natalychek Посмотреть сообщение
Выставить сч-ф на аванс-это имеется ввиду отдать его покупателю в течение 5 дней? А начислить НДС с аванса я должна все таки 30.06.09
Да вот это совершено верно!
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2009, 11:54   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Помогите и мне, пожалуйста!
На какую сумму мне выставлять счет-фактуру по аренде?
По договору плата за аренду вперед на 2 года. До меня делали так - предоставляли счет-фактуру каждый месяц в последний день на сумму аренды за месяц.
А надо сразу на всю сумму поступившей оплаты (независимо от срока)?
Бронза вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 06:12   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от Бронза Посмотреть сообщение
Помогите и мне, пожалуйста!
На какую сумму мне выставлять счет-фактуру по аренде?
По договору плата за аренду вперед на 2 года. До меня делали так - предоставляли счет-фактуру каждый месяц в последний день на сумму аренды за месяц.
А надо сразу на всю сумму поступившей оплаты (независимо от срока)?
до 01.01.09г на суммы поступившей предоплаты выставлялся счет фактура на аванс в 1 экз. Вы начисляли НДС с авансов. Ваш клиент сумму НДС к возмещению не имел права взять.

с 01.01.09г на суммы поступившей предоплаты выставляется счет фактура на аванс в 2-х экз. 1 из них Вы отдаете своему арендодателю. Вы начилсляете НДС с авансов. Ваш клиент имеет право взять НДС к возмещению (по Вашей счет-фактуре).
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2009, 14:02   #13
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для бухгалтер Розочка
 
Регистрация: 31.07.2009
Возраст: 36
Сообщений: 211
Спасибо: 0
Отправить сообщение для бухгалтер Розочка с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

да. надо на всю сумму аванса поступившего выставлять счет-фактуру.
бухгалтер Розочка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 18:58   #14
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Дамы, спасибо!
Бронза вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 09:30   #15
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.11.2008
Адрес: Красноярск
Сообщений: 82
Спасибо: 4
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

С нашим покупателем у нас заключенны 2 договора:
1. Договор подряда (Работы по этому договору мы выполнили, нам должны 500 000 руб.)
2. Договор поставки материала (Материал мы еще не поставили.)
В сентябре на р/с поступают 200 000,00 назначение платежа: "аванс по договору поставки материалов".
Подскажите, я правильно понимаю: НДС с аванса (предварительной оплаты) начисляется по договору, не по расчетам с контрагентом? Т.е. если от покупателя не будет письма с изменением назначения платежа: "оплата по договору подряда", я должна начислить с 200 000,00 аванс и отразить его в декларации по НДС?
АнастасияСергеевна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 04:08   #16
статус: бухгалтер
 
Аватар для AnastasiaL
 
Регистрация: 01.07.2009
Адрес: г.Владивосток
Сообщений: 54
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от АнастасияСергеевна Посмотреть сообщение
С нашим покупателем у нас заключенны 2 договора:
1. Договор подряда (Работы по этому договору мы выполнили, нам должны 500 000 руб.)
2. Договор поставки материала (Материал мы еще не поставили.)
В сентябре на р/с поступают 200 000,00 назначение платежа: "аванс по договору поставки материалов".
Подскажите, я правильно понимаю: НДС с аванса (предварительной оплаты) начисляется по договору, не по расчетам с контрагентом? Т.е. если от покупателя не будет письма с изменением назначения платежа: "оплата по договору подряда", я должна начислить с 200 000,00 аванс и отразить его в декларации по НДС?
Анастасия вы должны указать в декларации НДС с полученных денег даже если не выполнили услуги и не отгрузили товар. Об этом гласит наш "любимый" Налоговый кодекс. А потом при выставлении счет-фактуры по факту оказанных услуг (отгрузки товара) вы просто зачитываете НДС с аванса. :smile:
Но если вы хотите расценить платёж покупателя как оплату уже оказанных услуг по договору, то пусть просто напишет письмо и вы зачтете его оплату на счет 62.1, а не на 62.2.
__________________
И до меня добрался кризис: пью старое вино, ем сыр с плесенью и езжу на машине без крыши...
AnastasiaL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 14:05   #17
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для yulia2000
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 106
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

добрый день всем.
тема давно конечно устаревшая и для многих все уже давно ясно. но я вот (так как начинающий) пока немножко не понимаю.
у нас оптово-розничный магазин. енвд и осно. и я решила, что т.к. не знаю, что будет продано в опт, а что в розницу, принимать весь ндс, а потом распределять пропорционально выручке(правда как это будет выглядеть на практике пока не знаю), но об этом потом.
сейчас ситуация такая. мы оплачиваем частично по счету за товар, который будет поставлен через некоторое время. обязательно ли нам просить у продавцов сч/ф на аванс. у нас ведь больше половины товара уйдет в розницу. буду заниматься самовредительством.
и если нам покупатель оплатит за товар частично, мне обязательно выставлять сч/ф. может поподробней на моем случае поможете? ведь уже все знают, как эта система работает.
и если мне придется это делать, то как?(если можно по пунктам)
и еще проблемка, если поставщики откажутся выдавать сч/ф, что тогда
yulia2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 23:10   #18
дир, просто дир
 
Аватар для vsv-boss
 
Регистрация: 14.01.2007
Адрес: Нижегородчина
Возраст: 59
Сообщений: 30,990
Спасибо: 245
Отправить сообщение для vsv-boss с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от yulia2000 Посмотреть сообщение
и еще проблемка, если поставщики откажутся выдавать сч/ф, что тогда
Мы в договорах предусматриваем штрафы за несвоевременное выставление сч-ф.
Цитата:
Сообщение от yulia2000 Посмотреть сообщение
сейчас ситуация такая. мы оплачиваем частично по счету за товар, который будет поставлен через некоторое время. обязательно ли нам просить у продавцов сч/ф на аванс. у нас ведь больше половины товара уйдет в розницу. буду заниматься самовредительством.
Вам самим решать, надо вам входной НДС с авансов или нет.
Цитата:
Сообщение от yulia2000 Посмотреть сообщение
и если нам покупатель оплатит за товар частично, мне обязательно выставлять сч/ф. может поподробней на моем случае поможете?
А вы не желаете ветку эту прочитать самостоятельно?
Цитата:
Сообщение от yulia2000 Посмотреть сообщение
и если нам покупатель оплатит за товар частично, мне обязательно выставлять сч/ф.
НК РФ обязывает на полученные авансы выписывать сч-ф.
единственно, что МФ разрешил не делать этого если отгрузка по предоплате была в том же отчётном периоде и не позднее 5 дней.
yulia2000, все ваши вопросы здесь разобраны. Почитайте ветку.
Цитата:
Сообщение от yulia2000 Посмотреть сообщение
у нас оптово-розничный магазин. енвд и осно. и я решила, что т.к. не знаю, что будет продано в опт, а что в розницу, принимать весь ндс, а потом распределять пропорционально выручке(правда как это будет выглядеть на практике пока не знаю), но об этом потом.
Это называется раздельный учёт.
НК РФ требует раздельный учёт НДСа если операции не попадающие под НДС превышают 5% за отчётный период. Если меньше, то можно не вести раздельный учёт. Но этот вопрос вы задали не в той теме и его здесь тоже рассматривали. Воспользуйтесь поиском.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.
vsv-boss вне форума   Ответить с цитированием

Старый 25.11.2009, 11:59   #19
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Марго 82
 
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 1,054
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

а если нам контрагент дает счет-фактуру на предварит. оплату но мы ею не "пользуемся" надо ли мне ее регистрировать в журнале полученных счетов-фактур? или вообще куда ее деть?
__________________
Марго 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 12:22   #20
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ledi_V
 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от Марго 82 Посмотреть сообщение
а если нам контрагент дает счет-фактуру на предварит. оплату но мы ею не "пользуемся" надо ли мне ее регистрировать в журнале полученных счетов-фактур? или вообще куда ее деть?
Я регистрирую. (В Положении написано надо регистрировать поступающие сч/фактуры). Хотя это дело хозяйсткое. Но в книгу покупок не включаю.
ledi_V вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Счета-фактуры на аванс 100percent Общая система налогообложения (ОСНО) 1 25.01.2009 19:28
Выписываем счета-фактуры на аванс!!! marinaa Делимся опытом 2 12.01.2009 21:44
оформление счет-фактуры на аванс маским Общая система налогообложения (ОСНО) 3 28.04.2007 16:08
Форма счет фактуры Марусенька Общая система налогообложения (ОСНО) 1 06.04.2007 11:01
Про счет-фактуры? Виктория79 Общая система налогообложения (ОСНО) 2 07.12.2006 18:36


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot