Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 | |
ромашка =)
|
![]() Цитата:
по К 42 2176, а по Д 42 наценка с проданного и оплаченного товара? так? [/QUOTE] Надеюсь, снабдил Вас удочкой? ![]() несомненно ![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
А я что-то сомневаюсь, судя по Вашему
Цитата:
Ну, а по Дт42 вообще никаких оборотов не бывает... Обороты только по Кт, если идет уменьшение, то уменьшается отрицательными значениями (метод "красного стороно")... Для простоты я оперировал ситуацией, когда приобретенный за 5440 руб. товар полностью реализован... Рассмотрим ситуацию, когда товар реализован частично, к примеру, на 1904 руб. из 7616 руб. имеющегося в продаже и учтенного на 41 счете... Дт50-Кт90.1 имеем выручку 1904 руб., Дт90.2-Кт41 списываем реализованный товар на сумму 1904 руб.(на 41 счете остается товар на 5712 руб.) Дт90.2-Кт42 расчитываем и списываем торговую надбавку, приходящуюся на реализованный товар (памятуя о 40%) 1904/140*40=544 руб. (надеюсь, сие арифметическое действие разжевывать не надо? ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
ромашка =)
|
![]()
я это не сама придумала, честно честно! Я ходила консультироваться к бухгалтеру, кот.работает в розничной торговле прод.товарами, и в Главной Книге по 42 счету у нее была запись по Дебету, она сначала не могла объяснить откуда эта цифра, а потом мы вместе посмотрели и оказалось, что это выручка, кот.пришла в кассу.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#25 |
ромашка =)
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Tanika, Вот Вам пример, но он для ОСНО, Вы изучите хотя бы бухучет, а на налог на прибыль и НДС не обращайте внимание, ну и проводки по этим налогам не делайте.
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
ромашка =)
|
![]()
Получается, мне нужно в Главной книге открывать три субсчета (3 листа) по 90 счету (90.1, 90.2, 90.9) ?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
ромашка =)
|
![]()
только начинаю, а так все в ручную, поэтому и столько вопросов.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
ромашка =)
|
![]()
первый месяц работы организации:
Уставный капитал 10000 Приобретено ОС 13000 Оплата за услуги 60 сч.(оплачивало подотчетное лицо) Д-т 16228(13000+80+3148) К 18136(13000+80+3148+1908) Сальдо К 1908 по 71 сч. Д-т -; К-т 16228 Сальдо К 16228 по 90.2 Д-т 18136. Больше никаких движений, оплат не было. Баланс: 01 13000 71 16228 99 18136 80 10000 60 1908 ------------ ---------- итого 31136 28136 Разница 3000. Что не так? Я предполагаю, что что то не так с 80 и 01 счетом.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
ромашка =)
|
![]()
я посмотрела по документам, нигде нет отражения, что была его уплата, ни в образе ОС, ни в денежном виде. Получается, 10000 вообще не отражаются, или отражаются, но на другом счете?
я как считаю, когда приобретали ОС - на него потратили деньги, т.е., по-идее, это издержки, поэтому они и были отражены на 44 счете в качестве издержек (кстати, не мной, а предыдущим бухом). Но ваши вопросы натолкнули меня на мысль, что их не нужно включать в расходы, так?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 | |
ромашка =)
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#36 | |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() Цитата:
![]() Стоимость ОС переносится на издержки путем амортизации в течение срока его полезного использования... Но стоимость ОС менее 40 тыс. списывается сразу в момент передачи в эксплуатаци, поэтому на балансе стоимости ОС не остается... Поэтому у вас 13 тыс. должно быть либо на счете ОС, либо на счете издержек... И уж никак не на обоих счетах... Последний раз редактировалось Larky; 27.10.2011 в 16:26. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#37 | ||
ромашка =)
|
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Баланс: Д К 01 13000 71 16228 99 5136 60 1908 ---------------------- 18136 18136 либо на 99 18136, но уже без 01?
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
ромашка =)
|
![]()
а если он не оплачен, то где он должен быть?
если его поставить в по Д 75 счета, по Баланса не будет....
__________________
![]() Последний раз редактировалось Tanika; 27.10.2011 в 18:45. |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Как это не будет? По пассиву он у Вас будет в УК, по активу - в дебиторской задолженности... Баланс сохранится...
Что ж Вы не в деда-то пошли... Чувствую, проблема у Вас не столько в отсутствии опыта, сколько в отсутствии четкого понимания самого принципа двойной записи... И баланса Вы не понимаете и не видите... Вот когда Вы научитесь мыслить категориями баланса, то есть понимать что такое средства и что такое источники этих средств, тогда и отсутствие опыта не будет играть никакой роли... Загляните сюда... Последний раз редактировалось Larky; 28.10.2011 в 05:52. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|