Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 212
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, Форумчане:
ООО. Занимаемся оптовой торговлей. Заключили с поставщиком соглашение о размере компенсации (на устранение недостатков товара в размере 18 000 с НДС). Как нам правильно отразить это в учете? Какие проводки и какими документами? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 212
Спасибо: 0
|
![]()
С этой фирмой у нас отношения и как продавец и как покупатель.
Деньги на р/с они не переводили. Так как мы им были должны по другим отгрузкам. У себя они это провели как "Корректировка задолженности"... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,847
Спасибо: 572
|
![]() Цитата:
Раз поставщик выступает и в роли покупателя, вы ведете его на двух счетах: 60 и 62? У меня несколько другая ситуация, но думаю, проводки у нас похожие. Один наш поставщик по условиям выполнения договора начисляет нам бонусы, но не напрямую, а путем уменьшения нашей задолженности согласно акту взаимозачета. Делаю в программе проводки: 1. "Корректировка долга" (Дт 60.01 - Кт 62.01) 2. "Реализация" (Дт 62.01 - Кт 90.01.1) То есть, увеличила доходы за счет уменьшения задолженности перед поставщиком. Вам такая схема подходит?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 212
Спасибо: 0
|
![]()
Мы получили от фирмы «А» товар для перепродажи.
Наши покупатели «Б» заявили о некотором браке и мы договорились о компенсации (товар не возвращали). Мы отразили у себя: Бух. Справкой: Д 91.02 К 76.02 сумма компенсации с нашим покупателем «Б» Перевели им деньги: Д 76.02 К 51 сумма компенсации для «Б» А вот с нашим поставщиком «А» я сделала такие проводки: Бух. Справкой : Д 76.02 К 91.01 компенсация На сегодняшний момент по акту сверки эта сумма отразилась как уменьшение нашей задолженности перед «А». (они нам сейчас ничего не должны- поэтому взаимозачет не сделать). Все ли верно я сделала? У себя в учете наши поставщики сделали проводку Дт 44,01 сервисные услуги Кт 76,06 – хотя у нас соглашение о компенсации «Стороны, согласовали, что по акту рекламации Поставщик производит возмещение расходов Покупателя на устранение недостатков (дефектов) |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,292
Спасибо: 1,972
|
![]()
Думаю, что тут будет уместнее 76,02. Вы поставщику должны выставить претензию на сумму брака, а брак списать на сч. 28 со сч. 41. Или я что-то не поняла про то, куда бракованный товар делся... Вы же его не возвращали?
Последний раз редактировалось ptihka; 04.04.2025 в 20:53. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 212
Спасибо: 0
|
![]()
Товар мы перепродали нашим покупателям- он у них. Им мы компенсировали деньгами. И наши поставщики заключили соглашение о компенсации нам.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 212
Спасибо: 0
|
![]()
Бух. Справкой : Д 76.02 К 91.01 компенсация
Этого достаточно для отражения компенсации от наших поставщиков? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|