Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Организация А оплатила нам 15.07.2009 г. сумму 36 182,97 НДС 5519,44, Товар отгрузили мы 25.07.2009 г. У меня получается в 1С, что 5519,44 проходит два раза по книге продаж, а в книге покупок не проходит. Правильно ли это ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Вы в какой программе работаете? Два раза в книге продаж это потомучто Сч. ф-ра на Аванс была выписана, но при реализации она должна попасть в Книгу покупок.
Попробуйте ещё раз сформировать записи в Книге покупок |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,474
Спасибо: 3
|
![]()
Дина25, 25.07.2009г у вас должна быть запись в книге продаж и на ту же сумму в книге покупок зачет аванса.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=Б_С_К;232665]Вы в какой программе работаете? Два раза в книге продаж это потомучто Сч. ф-ра на Аванс была выписана, но при реализации она должна попасть в Книгу покупок.
Попробуйте ещё раз сформировать записи в Книге покупок[/QUOTE Я работаю в 7.7. уже все получилось у меня нужно было перепровести просто. У меня еще один вопрос к Вам если можно ![]() Организация нам оплаталила 500 000 в прошлом году. А в этом году мы сделали отгрузку, но при оплате в программе был выбран договор основной, а при отгрузке добавили договор под определенным номером, получилось, что с покупателем 2 договора заключены. По одному прошда оплата по другому отгрузка. И данный покупатель у нас в Программе висит и в дебиторах и кредиторах. Как мне быть?? так как НДС уже сдан, но сумма большая в дебиторской и кредиторской задоженности. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Как мне это все закрыт? Не затронет НДС ? Спасибо. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 28.07.2009
Адрес: Тула
Сообщений: 526
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
__________________
1С Бухгалтерия 7.7 - ОСНО |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() Буду рада если будут какие-то предложения все это изменить уже в этом квартале. ![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() Цитата:
Д 62,2 основной договор К 62,2 (нужный договор) и тогда отгрузка у нас закроется тем договором, который нужен. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=Бухгалтерша;233011]Сделайте корректировку вручную.
Д 62,2 основной договор К 62,2 (нужный договор) и тогда отгрузка у нас закроется тем договором, который нужен. ![]() и как это сделать в 1 С, бухгалтерской справкой? И не затронет это все предыдущие периоды? Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
некорректный вопрос заставил в холостую озадачиться столько людей!!!
топикстартер, укажи осуществленные хоз.операции в хронологической последовательности. Ты как я понял в данном случае выступаешь продавцом. Если сначала было поступление ден.средств (в зависимости от того, что вы считаете авансом, есть разные точки зрения поступление ден.средств в разных налоговых периодах, поступление ранее 5 дней до отгрузки, поступление днем ранее) делается счет фактура на аванс и вносится в книгу продаж проводки Дт62.2 Кт51 - на сумму аванса Дт76ав Кт68 (субсчет НДС) - на НДС с суммы аванса в момент отгрузки делается счет-фактура на отгрузку, которая попадает в книгу продаж, и сч.фактура по зачитываему авансу, которая попадает в книгу покупок. Проводки: Дт62.1 Кт62.2 - зачет аванса Дт68(ндс) Кт76ав - на сумму НДС с зачета Дт90(ндс) Кт68(ндс) - на сумму НДС по отгрузке Дт62.1 Кт90(продажи) - на сумму отгрузки |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Дина25, если Вы во всех операциях, затронувших данный договор исправите на один договор, то все должно получиться правильно.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Заблокирован
|
![]()
Дина25, нужно сделать все как указал Log_in. И в момент отгрузки
бухгалтерскую справку с корректировку вручную Д-62.1 договор с номером К-62.2 основной договор. После чего у вас останется один договор, сделайте по нему акт сверки с контрагентом, обороты у вас не сойдутся, но сальдо пойдет, по нему и работайте дальше. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
что-то запуталась с НДС | cassiopeya | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 13.11.2008 15:36 |
Запуталась с ИП | Kopeechka | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 24 | 29.05.2008 21:49 |
Запуталась с ИП | Kopeechka | Зарплата и кадры | 2 | 20.05.2008 16:28 |
ЕНВД совсем запуталась... | PASTORAL | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 20.06.2007 09:15 |