Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.03.2015, 01:18   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.10.2010
Сообщений: 81
Спасибо: 0
По умолчанию Счет 62

Здравствуйте. Мы ООО, на УСН 15%, турагентство. Работаем по агентским договорам с туроператором, с туристами договор купли-продажи. Вознаграждение от туроператора сразу оставляем у себя, т. е перечисляем стоимость путевки туроператору за минусом вознаграждения. Доп. выгоду получаем если стоимость путевки больше, чем у ТО в отчете. Таким образом делаю в б/у такие проводки (1С 8.2): (76.09- Туроператор, 62.01- Турист)
Д50 К 62.01 получены деньги от туриста (ПКО) 49 тыс р
Д51 К 50 деньги сданы на расчетный счет 49 тыс р
Д76.09 К51 оплата ТО за минусом агентского вознаграждения 46384.87 р
Д004.01 отражена путевка (товарная накладная- поступление) 46484,87р
К004.01 списана путевка (товарная накладная- реализация) 46484,87р
Д62.01 К 76.09 стоимость тура (товарная накладная – реализация) 46484,87 р
Д62.01 К90.01.1 отражена доп. выгода 2515,13р
Д76.09 К62.01 отчет комитента 100р
Д62.01 К90.01.1 отражено агентское вознаграждение 100 р
Вопрос в следующем: в оборотке по счету 62 стоит сумма 49100, хотя должна быть 49 тыс.руб. Что не так, подскажите, пожалуйста
ДинульКа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 14:09   #2
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.10.2010
Сообщений: 81
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет 62

Ответьте, пожалуйста ((((
ДинульКа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 14:40   #3
статус: бухгалтер
 
Аватар для AccountantMaster
 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 84
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Счет 62

Цитата:
Сообщение от ДинульКа Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Мы ООО, на УСН 15%, турагентство. Работаем по агентским договорам с туроператором, с туристами договор купли-продажи. Вознаграждение от туроператора сразу оставляем у себя, т. е перечисляем стоимость путевки туроператору за минусом вознаграждения. Доп. выгоду получаем если стоимость путевки больше, чем у ТО в отчете. Таким образом делаю в б/у такие проводки (1С 8.2): (76.09- Туроператор, 62.01- Турист)
Д50 К 62.01 получены деньги от туриста (ПКО) 49 тыс р
Д51 К 50 деньги сданы на расчетный счет 49 тыс р
Д76.09 К51 оплата ТО за минусом агентского вознаграждения 46384.87 р
Д004.01 отражена путевка (товарная накладная- поступление) 46484,87р
К004.01 списана путевка (товарная накладная- реализация) 46484,87р
Д62.01 К 76.09 стоимость тура (товарная накладная – реализация) 46484,87 р
Д62.01 К90.01.1 отражена доп. выгода 2515,13р
Д76.09 К62.01 отчет комитента 100р
Д62.01 К90.01.1 отражено агентское вознаграждение 100 р
Вопрос в следующем: в оборотке по счету 62 стоит сумма 49100, хотя должна быть 49 тыс.руб. Что не так, подскажите, пожалуйста
Как-то так
AccountantMaster вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 05.03.2015, 14:52   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.10.2010
Сообщений: 81
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет 62

Что не правильно? Может вторая проводка по сч 90 должна быть в корреспонденции с 76.09?
ДинульКа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 15:04   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.10.2010
Сообщений: 81
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет 62

Ну да, так и есть ))
ДинульКа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 15:20   #6
статус: бухгалтер
 
Аватар для AccountantMaster
 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 84
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Счет 62

Цитата:
Сообщение от ДинульКа Посмотреть сообщение
Что не правильно? Может вторая проводка по сч 90 должна быть в корреспонденции с 76.09?
Простите, невнимательно прочитал суть вопроса.

По факту у вас задвоение агенского вознаграждения.
Эти 100 рублей присутствуют как отдельно:
Цитата:
Дт 62.1 Кт 90.1 100 р.
Так и в 2515,13
Цитата:
Дт 62.1 Кт 90.1 2515,13 р.
Из-за этого 49,100 вместо 49,000.
AccountantMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 15:51   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.10.2010
Сообщений: 81
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет 62

Я в отчете комитенту во вкладке "счета учета расчетов" поставила в двуъ счлучаях счет 79.09, тогда сформировалась проводка Д 76.09 К90.01.1 вместо Д62.01 К90.01.1. В оборотке по счету 62 сумма стала 49000 р. но... пропала проводка Д76.09 К62.01 100р. Правильно ли это?
ДинульКа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 16:13   #8
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.10.2010
Сообщений: 81
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет 62

Ой, поставила 76,09, ошиблась
ДинульКа вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
БП (Бухгалтерия предприятия) 25 счет не закрывается Nastaxs Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 3 16.02.2016 10:24
Счет без НДС, счет-фактура и акт - с НДС. Поясните. Natashenka Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 5 07.10.2014 09:19
Счет 62,1 и 62,2 Dolly НДС 6 28.06.2014 14:04
Основные средства 01 счет или 10 счет kotopes Общая система налогообложения (ОСНО) 16 10.04.2014 15:39
отправила деньги не на тот лицевой счет teleologiya Расчеты 4 07.06.2010 10:35


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot