Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.01.2015
Адрес: Крым
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер форумчане!
Вопрос, наверное, не новый, но ответ на него я найти не могу((( Наша фирма зарегистрирована в декабре, соответственно НДС за первый квартал сдаем с учетом декабря.... и.... как вбить, ИНН украинского предприятия в отчет, если не хватает цифр??? ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2014
Адрес: Крым, Северный
Сообщений: 157
Спасибо: 14
|
![]()
http://www.glavbyh.ru/forumdisplay.php?f=69 ищите здесь или вопрос в налоговую отдел НДС.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 326
Спасибо: 13
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 977
Спасибо: 673
|
![]()
Вероятно, из Постановления ГС РК № 212-1/14
__________________
Больше информации |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.01.2015
Адрес: Крым
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.01.2015
Адрес: Крым
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
Кто нибудь зарегин в Декабре? Как в книгу покупок и продаж вставить эти дол.... НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ??????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.01.2015
Адрес: Крым
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
Я пока вбиваю ОКПО предприятия с двумя нулями перед ним, т.к. ИНН ваще не помещается((( Другого варианта не вижу
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Галина Галина, посмотрите тему про Переходный период,сообщение 8937,правда,там несколько другая ситуация рассматривалась,но,может быть,что-то полезное извлечете и для себя
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=1001418#post1001418 |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.10.2014
Сообщений: 67
Спасибо: 21
|
![]()
Здравствуйте, помогите составить декларацию первый раз бухгалтеру с Крыма. По договору аренды арендатор (УСНОшник) оплатил за год. Счет-фактуры нужно разделить на оплату текущего квартала и на аванс отдельно или как? Какой код вида операции нужно поставить 01, 02 или 26. Раздел 3 код строки 010 отражаем текущую оплату, а в 070 аванс за апрель-декабрь?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 977
Спасибо: 673
|
![]() Цитата:
__________________
Больше информации |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.10.2014
Сообщений: 67
Спасибо: 21
|
![]() Цитата:
УСНОшник. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Я думаю,так будет правильно,только отражается в строке 010 не оплата,а реализация услуг.Нужно посмотреть,когда была оплата,если в начале года,например,в январе,тогда вся оплата сначала будет предоплатой -авансом- и на нее нужно выписать счет-фактуру,а по мере оформления оказания услуги,будет восстанавливаться НДС.В общем,смотрите на дату оплаты,уже была задолженность арендатора или нет,если была-часть оплаты проводите в погашение задолженности,а часть оставляете как аванс и оформляете счет-фактуру на аванс.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.04.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 55
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 977
Спасибо: 673
|
![]() Цитата:
__________________
Больше информации |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Simfi (30.04.2015) |
![]() |
#20 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 355
Спасибо: 18
|
![]()
Скажите почему в книгу покупок не попадают все сч./фактуры по которым должен быть вычет, в связи с последующей реализацией, уже сломала себе все мозги, ничего понять не могу? Некоторые попали, а систему эту никак определить не могу....Помогите кто знает
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Авансовый отчет с НДС (командировки чеки на канцелярию) | velbee | Командировки | 7 | 06.04.2015 16:38 |
Погрешность в НДС на 1 копейку | Thunder1987 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 27.03.2013 19:26 |
Вексель не могу разобраться | Lena D | Общая система налогообложения (ОСНО) | 15 | 24.01.2011 14:40 |
Подборка законов по возврату НДС | Log_in | НДС | 0 | 09.11.2010 18:19 |
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 16:38 |