Цитата:
Сообщение от Youlia
Если вы предъявляете эти суммы арендаторам именно как возмещение ваших расходов, то НДС накручивать не нужно, поскольку эта операция не является реализацией ваших услуг. Но если вы указываете, что это какая-то часть арендной платы, то тогда НДС должен быть, поскольку аренда является вашей реализацией.
|
В сч-ф будет расписано, что это например вода, канализация, охрана, эл.энергия, поэтому если я правильно понимаю, это будет возмещение расходов и
Цитата:
Сообщение от Youlia
то НДС накручивать не нужно, поскольку эта операция не является реализацией ваших услуг.
|
верно?