Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#161 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]() Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Ellana (13.01.2014) |
![]() |
#162 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Счет-фактуру Банк всегда дает, если выделяет НДС в комиссии.
Зависит от того на какой вид операций она, есть с НДС/есть без НДС. Иногда на каждую операцию дают сч.ф./иногда одну за месяц. По просьбе высылают в конце мес в электронном виде и потом с выписками или какими-то другими документами забираешь обычно из ячейки или у операциониста. У каждого Банка свои порядки, но сч.ф обязаны отдать. Я полность согласна, что надо уточнить. Зачем же вычет терять. |
![]() |
![]() |
![]() |
#163 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,692
Спасибо: 82
|
![]()
не было реализации в первом квартале, ндс получается к возмещению,если мы хотим чтобы возмещение зачислили в счёт будущих платежей, будет ли в этом случае камералка?
что ещё можно сделать чтобы перекрыть возмещение? продать материалы,сдать в аренду что-нибудь, списать ндс (но это скорее всего будет с чистой прибыли?) что ещё? Последний раз редактировалось ML2209; 28.03.2014 в 00:13. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#164 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
ML2209, Будет камералка, для того чтобы не проходить камералку, оставить на 19 счете, НДС нулевую подать, а в вычет поставить тогда когда будет выручка. Иногда такое допускается, ну или уж на камеральную проверку ждать уведомление из налоговой и готовить копии документов для камералки.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#166 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
ML2209, Ну , конечно, да. Суммы НДС останутся на Дт 19, а в следующем квартале включите в книгу и в декларацию, только откладывать на более длительный период не стоит, а до следующего квартала можно дотянуть, ну а если и в следующем квартале не будет выручки, то тогда я наверное лучше бы уже подала с возмещением, но тогда лучше подать корректировку за 1 кв, чтобы уж все правильно было, и за 2 кв уже тоже с возмещением, так как будут вызывать на камеральную с предоставлением документов, то лучше будет, чтобы НДС к возмещению был в соответствии с датами с/фактур.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | ML2209 (30.03.2014) |
![]() |
#167 |
начинающий Бухгалтер
|
![]()
Добрый день! Форумчане!
Вопрос такой) правильно ли я поняла: 1. в 1 кв и 2 кв у меня не было реализаций (фирма с февраля 2014) к возмещению НДС не подавала, из-за необоснованности (2 кв.) 2. Хочу ее включить в 3ий кв., но! мне все счета фактуры переделать приход на 3ий кв? в 1с 8.3, чтоб потом по норме у меня книга покупок сошлась? |
![]() |
![]() |
![]() |
#168 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Если не подавали и в декларацию не включали, то суммы по этим с/фактурам у вас должны остаться по Дт 19, так ?
Как же вы их будете переделывать, если они поступили в 1 и 2 кв, переделывать ничего не нужно, если эти суммы у вас остались на Дт 19, просто вы их включаете в книгу покупок в 3 кв, но по всей вероятности включить их нужно будет руками, так как автоматически они вряд ли попадут в книгу, а если они в книгу не попадут, то и в декларацию они автоматически тоже не попадут.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#169 | ||
начинающий Бухгалтер
|
![]() Цитата:
Цитата:
я же могу зайти в каждую и поставить, что получила ее в Июне/Июле конечно подозрительно, но... Либо все оставить, как есть нарисовать декларацию с учетом той суммы а при формирование книги? ...там же даты стоят запросят книгу, мне ее тоже рисовать, почему тогда просто в программе не переделать дату получения с.ф. ?? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#170 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Подождем, может быть кто-то ответит на ваш вопрос
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#171 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Мне кажется лучше убрать с/ф из тех периодов, просто убрать галочку ( получен с/ф) а этим кварталом внести как полученный с/ф. Можно отразить получение в журнале входящей корреспонденции. И у вас эти с/ф отразятся в этом периоде.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#172 |
начинающий Бухгалтер
|
![]()
хм хм
я не веду получение корреспонденции, думаете завести? будет доказательство. Уберу галочки в самих приходах и сделаю операцию по получению сч.ф. попробую декларацию отправила, посмотрим как все мне вылезет Директора уже предупредила) |
![]() |
![]() |
![]() |
#175 |
начинающий Бухгалтер
|
![]()
спросили из-за чего такая сумма к возмещению
и как передать требование и все обещали скинуть в сбис и отправить почтой потом перезвонить не думала, что так быстро) |
![]() |
![]() |
![]() |
#176 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
У вас выручки и в 3 кВ не было?? И что у вас возмещение получается??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#178 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Аленочка, вы уточните,у вас в декларации получился НДС к вычету больше,чем НДС по реализации? тогда разница действительно называется возмещением из бюджета.Или у вас получился НДС по реализации все-таки больше,чем НДС по полученным счетам фактурам (вычет) и получилась какая-то сумма к уплате в бюджет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#179 |
начинающий Бухгалтер
|
![]()
Аланда, ясное дело, что ндс от реализации меньше) я вроде и новичок в ОСНО (благо переведу организацию с 2015 на УСН)
у меня НДС от реализации где-то 104 000 и от поставщиков НДС 683 000 вот к возмещению пол мульта хочется отвоевать, но страшно, сделать что-то не так, на своих ошибках учиться не хочется, в таких делах лучше перестраховаться. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#180 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Я просто уточнила,почему тогда в прошлом квартале не хотели показывать возмещение по счетам фактурам,которые закономерно могли включить в книгу покупок,если сейчас все равно получается возмещение,да еще и с перенесенными с другого квартала счетами-фактурами.Готовьте все документы на проверку,при возмещении в декларации будут проверять обязательно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|