Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.05.2012, 20:13 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.05.2012, 08:52 | #4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
ПБУ 18/02 используете?
Что показывает анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
04.05.2012, 09:15 | #5 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
Цитата:
в конце марта. Т.е. по хорошему надо перепровести все документы за прошлый год? Хотя я не понимаю как 18 ПБУ может влиять на реализацию? |
|
04.05.2012, 11:38 | #6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
Обязательно!
Вы так и не ответили на 2й вопрос.
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
04.05.2012, 12:02 | #7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
Не знаю что ответить. Я не видела даже такой закладки.
У меня еще есть один вопрос. Программа позволяет списать материалы на расходы прошлых лет? Я в том году не списывала упаковку-оболочку . Хочу в этом году списать все с 10 на 91 и уже текущие расходы списывать месяц-в-месяц через комплектацию. Получится у меня такой вариант? |
05.05.2012, 08:30 | #8 | |
1С Программист
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
Цитата:
Я вы сделала следующие шаги в копии базы для тестов: 1. Выполнила проведение документа реализации, если разница в БУ и НУ не изменилась, то 2. выполнила операцию Расчет себестоимости из Закрытия месяца. Вы к сожалению не сказали в какой 1с работаете. Но, например, в УПП НУ на реализацию начисляется именно при расчете себестоимости в Закрытии месяца. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.05.2012, 08:46 | #9 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
Цитата:
Программа УПП РАУЗ, знаю программу плохо, поэтому по 10 раз переспрашиваю. Начинаю сомневаться уже во всем мире. Но я ведь правильно понимаю, что себестоимость и в ну и в бу должна совпадать? |
|
05.05.2012, 08:57 | #10 | |||
1С Программист
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
Цитата:
А поскольку Вы меняли учетную политику в конце марта то, по-любому, все документы нужно перепроводить. Цитата:
Цитата:
------------------------------------------------------ Вроде баланс уже должны сдать, а Вы еще мучаетесь? |
|||
05.05.2012, 09:05 | #11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
[QUOTE=Ostroga;681998]Ведь не трудно провести один документ, по которому есть разница и посмотреть что получится? Тем более, на тестовой базе.
А поскольку Вы меняли учетную политику в конце марта то, по-любому, все документы нужно перепроводить. Вот-вот именно в ней и есть такие нюансы. Я не помню точно, влияет ли ПБУ на расчет себестоимости, но я точно знаю что у меня (ПБУ используется), при проведении документов реализации, проводок по себестоимости в НУ нет вообще и появляются они при проведении документа Закрытие месяца - расчет себестоимости. Она и будет совпадать, когда Вы все перепроведете и проведете Закрытие месяца - расчет себестоимости. ------------------------------------------------------ Вроде баланс уже должны сдать, а Вы еще мучаетесь?[/QUOTEJs Ostroga, перепровести придется только документы реализации или все-все доки? Наверно смысла нет перепроводить один документ. Копировать базу и загонять все общим чохом. Хотя, в моей ситуации (убытки) нет смысла и копию базы делать, сразу все на живую. Да, и годовой и первый квартал уже сдала, но сижу еще ковыряюсь, программистов нет, поэтому пользую коллективный разум)))) Ян@ меня тут на форуме здорово выручает. |
05.05.2012, 09:13 | #12 | |||
1С Программист
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
Цитата:
Но дело Ваше. Цитата:
Опять же, можете перепровести все документы - дело Ваше. Цитата:
|
|||
05.05.2012, 09:26 | #13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
[ОК, доверюсь вашему опыту))))
Просто по временным затратам получится нерационально. Перепровести один документ, затем пересчитать себестоимостью Хотя, наверно, можно попробовать на каком-нибудь декабрьском РТУ. И, (стесняюсь спросить) перепровести это просто отменить и снова провести? А если групповой обработкой, то отобрать за период все проведенные, отменить их и снова установить проведение? Просто я опасаюсь что перепроведу и попадут те которые по какой-нибудь причине были не проведены и которые и не должны были быть перепроведены. Накладных много, около 5000 в квратал и конечно визуально мне не проверить. |
05.05.2012, 22:50 | #14 | ||
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
Цитата:
никак, только при закрытии месяца "уйдут" счета 09, 77 ... Обычная треб-накладная, в качестве счета затрат выбираешь 91.02 и аналитику с видом расходов "Убытки прошлых лет" и без галки принятия к НУ. Цитата:
Чтобы понять где разница нужно сравнивать всегда два отчета: по БУ и НУ, и лучше брать Анализ счета 43 - в нем ты четко увидишь формирование себестоимости ... разница на счете 90 - это всего лишь следствие ... Влияет - не будет проводок по налоговому учету по видам учета ПР и ВР. После снятия галки "ПБУ18" надо перепроводить не Реализацию (т.к. в ней не формируются проводки по НУ), а документы формирующие затраты, ну и ествественно Расчет себестоимости. Это просто открыть проведенный документ и нажать ОК Чтобы не опасаться можно использовать в меню Операции/ Проведение документов ... установить "только проведенные документы" и выбрать период ...к тому же здесь можно выбрать определенные виды документов. Единственный минус - нельзя отобрать организацию, но если она одна то всё ОК) иначе аккуратно с Групповой обработкой ... |
||
10.05.2012, 09:01 | #15 | |
1С Программист
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
Ян@ замечательно ответила на все вопросы! Огромный респект!!!
Единственное дополнение. Цитата:
|
|
10.05.2012, 09:42 | #16 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
Цитата:
|
|
11.05.2012, 09:20 | #17 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
Цитата:
ТЕА, давай на вопросы не связанные с данной темой создавать отдельные темы, вдруг кому пригодится ... а то получается "свалка" вопросов. |
|
11.05.2012, 09:35 | #18 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
Ян@, доброе утро! Я уже разобралась, сначала я делала дополнительную проводку в документе "начисление зарплаты" и чтобы
рассчитать по сред.заработку в табеле ставила в день этого выходного букву "К" - командировка. Меня знаешь, что сильно напрягает? Вплоть до того, что я всеръез задумываюсь, а не пора ли мне в психушку? Первая мысль была воспользоваться документом "Оплата по среднему" через вкладку "неявки", потому что это логично, но там не было вида начисления "оплата выходного дня по уходу за детьми-инвалидами" Не было! Сейчас зашла - есть! Я плакаль(((((( |
12.05.2012, 16:34 | #19 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
куда уйдут???
как бы надо перепровести все документы
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
12.05.2012, 16:36 | #20 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете
|
|
|