Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 18.01.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Мы занимаемся международными перевозками железнодорожным транспортам. К расходам по реализации со ставкой 0% относятся аренда вагонов, РЖД тарифы, услуги экспедирования на Украине, то есть все услуги выставляются общим скопом, что бы на данный момент вычленить «входной» НДС по реализации по ставке НДС 0%, я должна посчитать, сколько дней арендованный вагон находился в пути по этой сделки и оставить этот НДС на 19 счете до сбора документов. Я правильно поняла?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Если это возможно - то да. А если такой возможности нет то делите входящий как Вы и хотели сначала пропорционально выручке
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Вот заполняю декларацию по НДС, и вот думаю, правильно ли я заполнила ее?
В ноябре была реализация на внутреннем рынке на сумму 141629 (НДС 18%= 21 604) Это попадает в 3 раздел. Идем дальше - т.к. сумма реализации на внутреннем рынке составила меньше 5% ( можно не вести раздельный учет) от выручки по экспорту, то весь "входной" НДС я отнесла к экспорту, т.е отразила его в 4 разделе. Правильно ли это? ИЛи "правило 5%" нельзя отнести к экспорту и необходимо вести раздельный учет? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите пожалуйста срочно, у нас экспортный контракт в долларах оплата была несколькими платежами в течении 11ого года, товар отгрузили в сентябре, счет фактуры В ДОЛЛАРАХ тоже сентябрем. КАКУЮ СУММУ, ПО КАКОМУ КУРСУ СТАВИТЬ В ГРАФЕ 2 РАЗДЕЛА 4 ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Максим Евгеньевич, реализацию-то вы в рулях проводили в учете?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.12.2009
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Всем добрый день! Помогите мне, пожалуйста! Никогда с экспортом не работала и не собиралась работать, но сложилась такая ситуация, что сейчас хоть волком вой! Не знаю сейчас даже с какой стороны подступиться. Взяла клиента в 4 квартале 2011 года (торговля импортным товаром с заверениями, что экспортом они не занимаются) после другого бухгалтера. Мало того, что приходится разгребать весь год и приводить в соответствие базу, так еще и БОЛЬШОЙ сюрприз в виде отказа в применении ставки 0% за 1 квартал 2011 года о котором даже не упоминалось ни разу!
Сейчас надо выправлять ситуацию и не знаю, с какой стороны подступиться. Попробую описать ситуацию: в 3 квартале 2010 года произведена реализация в Казахстан 347 651,51 в 1 кватрале 2011 года собрали все документы и показали в 4 разделе НДС 0% в 3 квартале 2011 года подали уточненную деклараци за 1 квартал 2011 года в 4 квартале 2011 года получили отказ в применении НДС по ставке 0% и доначисление в сумме 33 047, т.к не был представлен пакет документов (копия контракта, выписки банка и т.п.) Какие мои действия? Распоряжение директора - сдать уточненку за 1 квартал 2011 года и подать документы на проверку. Должна ли я в какой-то декларации (например за 4 квартал, в котором отказали) ставить НДС к начилению? И еще, в своем Решении на отказ налоговая прописала, что согласно учетной политике за 2010 год (которую я в галаза не видела и бухглатер утверждает, что ее нет) представленной(!) в ИФНС, не закреплено осущесвтление операций по реализации товаров в режиме "Экспорт" и порядок ведения раздельного учета. Очень прошу - у кого есть ввыдержка из учетной политике, где отражена данная норма - хотя-бы в двух словах, напишите, что там должно содержаться. Плохо, когда не знал, еще хуже, когда еще и забыл. Вот чувствую себя примерно так. Заранее благодарю за ответ! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Подтвердить 0% ставку можно в течении 3х лет Цитата:
Цитата:
А вообще - не переживайте , ни чего сложного в этом нет. все операции - однотипные, документы тоже, просто хорошо один раз изучить и всё. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.12.2009
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Вы меня извините, но я действительно сталкиваюсь с экспортом впервые в жизни и сразу с ТАКИМИ проблемами. Я правильно понимаю свои следующие действия?
1. Сдаем уточненную декларацию за 4 кв.2010 года, где начисляем НДС с экспортной операции 18%. 2. Оплачиваем НДС 18% + пени за весь период, с которого доначислен НДС 3. Сдаем уточненную декларацию за 1 кв. 2011 года. и подаем в ИФНС копию контракта, ТОРГ-12, ТТН и выписку банка. Дожидаемся требования на кам. проверку по НДС и подаем еще учетную политику, книги покупок и продаж, ну и все остальное, что запросит инспекция. 4. Дожидаемся подтверждения НДС по ставке 0% сдаем уточненку за 4 кв. 2010 года, где опять убираем начисение НДС 18% по экспотрной операции. При всем при этом пени мне потом государство не возвращает. Порядок верный или я опять что-то неправильно поняла? От того, что я не понимаю - состояние очень близко к истерике. Мне же еще все это и директору объяснять, он у меня ко всем моим несчастьям, еще и иностранец, блин. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Само главно забыль - ЭТО Заявление о ввозе и уплате косвенных налогов, с Казахстана из налоговой инспекции ваших покупателей
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() а я Вам статейку ещё скину: |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
Приветствую всех! Занимаюсь НДС 0% с 2006 года, вроде бы, казалось, собаку должен был съесть, однако такая ситуация:
1. Сдаю декларацию через интернет, на следующий день везу пакет подтверждающих документов. Все обычно нормально проходило. Обслуживаю несколько фирм в Москве и Московской области. И вот, в декларации за 3 квартал 2011 заявил вычетов почти на 2 млн и инспекция в Московской области взбеленилась - докопаться не к чему, а надо. Вычеты подтвердили. но хотят привлечь по 126 статье за якобы несвоевременное предоставление дрокументов (на след. день после декларации). Хоть убейте, но не нашел в НК конкретного указания сроков предоставления подтверждающих документов. Раньше была фраза "одновременно с декларацией", теперь этойфразы нет. Штраф грозит под 200 тыс. 2. Я работаю по пп 2.1) п.1 ст. 164 - транспортные перевозки. до принятия ФЗ № 309-ФЗ от 27.11.2010 был пп. 2) п. 1 ст 164 и там была отсылка к пп. 1) этой же статьи, где прямо указано, что я обязан предоставлять документы, согласно ст. 165. Теперь же отсылки на этот пп нет, получается, что я ВООБЩЕ НЕ ОБЯЗАН предоставлять пакет подтверждающих документов, если налоговая их у меня не истребует ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Народ!!! терзают сомнения про раздельный учет: -в 4 квартале отразила экспорт на сумму 35 млн. руб., но еще и была реализация на внутреннем рынке на сумму 144 000. Это составляет меньше 5%. Можно не вести раздельный учет? (У меня сейчас проходит камеральная проверка). Плиз, знающие люди помогите!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
Экспорта было очень мало... У меня на 19 счете висел НДС не принятый к вычету и я за счет него могла исправить ситуацию. механизм ведение раздельного учета может быть разным. Вам главное сейчас нужно показать, что Вы не весь входящий НДС в периоде экспорта приняли к возмещению...посмотрите по своим цифрам, по своему балансу, может быть есть какие-то счета-фактуры которые пришли позже и вы их не провели в 4м квартале... у меня даже есть подборка, что распределению должны подлежать только общехоз расходы а сумма НДС по Товару не подлежит распределению... главное что бы это было закреплено учетной политикой... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
бессмертный пони
|
![]()
Помогите мне пожалуйста, свалился на мою голову Белорус, а ГБ в отпуске.
Я сделала ему реализацию товара, ндс поставила 0%. Но на сумму общую это никак не повлияло, что я бы поставила ндс 18%, что 0%. как была сумма (например) 100 руб. так и осталась. Мне покупатель задает вопрос, почему сумма не уменьшилась. Объяните, кто может, всю процедуру этого 0 ндс. Кто где и сколько начисляет, платит, восстанавливает, возмещает и т.д. Если не сложно. Буду очень благодарна. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Раздельный учет ведется по ОБЛАГАЕМЫМ и НЕОБЛАГАЕМЫМ операциям. Если внимательно почитать НК, то экспорт относится к операциям, ОБЛАГАЕМЫМ ПО СТАВКЕ 0%. Не важно, что "масло масляное" - 0% - тоже ставка, на тех же правах, как 10% и 18%. У меня в 7705 один раз была такая заморочка, я им привел с вои аргументы и все вопросы с тех пор сняты. Я "общехозяйственный" НДС обычно отношу к внутренним операциям, о чем прописал в учетной политике с оговоркой, что если "внутренних " нет. тогда отношу к экспортным. Последний раз редактировалось Freed73; 16.02.2012 в 17:29. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]()
Привет!
Попробую .... если смогу... У Вас цена Товара стоит с НДС 18% или без НДС? Как программа считает - извлекает или начисляет? см вл файл.. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|